同學(xué)您好,應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)債類科目的

老師好!請(qǐng)教:本年巳做上年收入以前損益調(diào)整,匯算清繳交時(shí)所交的企業(yè)所得稅是要:借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金 貸:銀行存款,還是也要做已前年度損益調(diào)整
老師,匯算清繳計(jì)提貸方所得稅(借方是以前年度損益調(diào)整)屬于損益類科目還是負(fù)債類
匯算清繳補(bǔ)所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅金~所得稅,這個(gè)貸方科目屬于損益類還是負(fù)債類
企業(yè)匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。補(bǔ)繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤科目嗎?借本年利潤 貸以前年度損益調(diào)整?
請(qǐng)問小規(guī)模匯算清繳補(bǔ)繳所得稅的賬務(wù)處理是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
一般納稅人銷售寵物飼料增值稅是9%還是13%
上個(gè)月開錯(cuò)了一張發(fā)票,將13%開成0%,跨月了發(fā)現(xiàn)開錯(cuò),也開了紅沖并開具了正確發(fā)票,然后我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月的時(shí)候,是打算將錯(cuò)就錯(cuò)按0%去申報(bào),現(xiàn)在的問題是我要申報(bào)的時(shí)候出現(xiàn)提示說《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》是為0,但是主表里面確有那張開錯(cuò)的金額,這個(gè)要怎么整
請(qǐng)問老師,我要減少注冊(cè)資金,沒有實(shí)繳,這種情況需要交印花稅嗎
老師好!我公司的兼職人員公司全額交納養(yǎng)老保險(xiǎn)。工資為0。但是前面1~4個(gè)月,我沒有給他申報(bào)個(gè)稅?,F(xiàn)在我公司簽了社保費(fèi)電子文書,個(gè)稅系統(tǒng)和社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)有比對(duì)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改個(gè)稅申報(bào)表?
多繳納的印花稅,怎么申請(qǐng)退還呢?
老師,您好,請(qǐng)教一件事。老板有個(gè)朋友要貸款,要跟公司簽個(gè)裝修合同,賬號(hào)信息填老板的,但是合同蓋章是用公司的章,到時(shí)候貸款下來轉(zhuǎn)給老板,老板再轉(zhuǎn)給她朋友,這樣對(duì)老板有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們課堂有計(jì)劃成本和實(shí)際成本核算的課程嗎
老師,我們是建筑公司,我們用銀行網(wǎng)銀頻繁換對(duì)方的銀行承兌匯票,中間沒有差價(jià),這個(gè)可以嗎?有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
為融付的擔(dān)保費(fèi)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師,公司要倒閉了,要給員工發(fā)辭退福利N+1幾萬塊,到時(shí)候直接銀行發(fā)放,需要什么手續(xù)合規(guī),這個(gè)辭退福利是真實(shí)的


是不是借方為損益類科目,貸方就不能再做損益類科目了
沒有這說法的,具體怎么做分錄需要看具體的業(yè)務(wù)
那匯算清繳補(bǔ)稅金的分錄,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅是負(fù)債類嗎,那季度預(yù)繳的借方是不是損益類,貸方是負(fù)債類
您好,是的,借所得稅戴應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅