同學(xué)您好,應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)債類(lèi)科目的
老師好!請(qǐng)教:本年巳做上年收入以前損益調(diào)整,匯算清繳交時(shí)所交的企業(yè)所得稅是要:借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金 借:應(yīng)交稅金 貸:銀行存款,還是也要做已前年度損益調(diào)整
老師,匯算清繳計(jì)提貸方所得稅(借方是以前年度損益調(diào)整)屬于損益類(lèi)科目還是負(fù)債類(lèi)
匯算清繳補(bǔ)所得稅,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅金~所得稅,這個(gè)貸方科目屬于損益類(lèi)還是負(fù)債類(lèi)
企業(yè)匯算清繳時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅。補(bǔ)繳時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸銀行存款,那最后以前年度損益調(diào)整最終是轉(zhuǎn)入調(diào)整當(dāng)月的本年利潤(rùn)科目嗎?借本年利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模匯算清繳補(bǔ)繳所得稅的賬務(wù)處理是不是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
新公司稅務(wù)注冊(cè)完怎么登錄電子稅務(wù)局?
老師只要用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目就必須更正上年的匯算清繳報(bào)表嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們單位過(guò)節(jié)買(mǎi)了一些好煙好茶送禮,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理比較好?
老師,我們這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅少,進(jìn)項(xiàng)稅多,我可以少勾選點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?余下的下個(gè)月再勾選可以嗎?
未分配利潤(rùn)是扣除向股東分配后的利潤(rùn)嗎?
老師您好,電子稅務(wù)局年度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有推送。我怎么去查找到,謝謝老師
我現(xiàn)在在旅游公司上班,請(qǐng)問(wèn)老師有旅游業(yè)做成本的表格嗎?
固定資產(chǎn)匯算清繳時(shí)填表進(jìn)行一次性稅前扣除,假如25年匯算清繳一次性稅前扣除,那以后怎么納稅調(diào)增呢,想在幾年內(nèi)調(diào)增都可以嗎,比如買(mǎi)車(chē)100萬(wàn),一年調(diào)增1萬(wàn)可以嗎
老師請(qǐng) 問(wèn)下,無(wú)形資產(chǎn)的攤銷(xiāo),是不是到最后一期攤完余額 為0?
老師,你好,添加辦稅員用別人的手機(jī)號(hào),法人掃臉驗(yàn)證能見(jiàn)到嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
是不是借方為損益類(lèi)科目,貸方就不能再做損益類(lèi)科目了
沒(méi)有這說(shuō)法的,具體怎么做分錄需要看具體的業(yè)務(wù)
那匯算清繳補(bǔ)稅金的分錄,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交所得稅是負(fù)債類(lèi)嗎,那季度預(yù)繳的借方是不是損益類(lèi),貸方是負(fù)債類(lèi)
您好,是的,借所得稅戴應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅