那你那個賬上那個固定資產(chǎn)還有殘值的嗎。

老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術(shù)行業(yè)的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業(yè)也不負責(zé)任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經(jīng)大學(xué)的本科學(xué)歷,所以這家家族企業(yè)的財務(wù)總監(jiān)比較更信任他一點,讓他主要外出辦結(jié)算,協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發(fā)票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發(fā)票也不仔細,員工報銷的發(fā)票有許多張,有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票,前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發(fā)現(xiàn)了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質(zhì)問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當(dāng)著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調(diào)整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務(wù)師做指導(dǎo),我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務(wù)師和會計學(xué)堂,請問老師我以后怎么待他?
老師您好,我們學(xué)校這個月收到其他學(xué)校無償調(diào)撥過來的固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)賬面值339萬,評估(調(diào)整后)價值281萬,請問我現(xiàn)在要做的會計分錄具體怎么做呢?
老師,周末好!我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學(xué)校才打過來,那個大學(xué)食堂今年1月份已經(jīng)被其他公司競標(biāo)走了,我們公司今年1月份就沒做了,7-8月份的成本發(fā)票和工資費用都被前面?zhèn)€會計全部抵減完了,現(xiàn)在有20萬的收入,一張成本發(fā)票都沒有,老板又不想交稅,因為前面?zhèn)€會計總是做的虧損,這種情況我怎么辦呀?請老師指點一下!謝謝
25、2019年3月1日,財經(jīng)學(xué)院購入儀器設(shè)備1臺,通過國庫支付W公司設(shè)備費10萬元,使用年限5年,同時支付給W公司一批材料費1萬元。 26、2019年3月1日,學(xué)校接受某企業(yè)捐贈的一批電子設(shè)備價值500萬元,支付相關(guān)費用20萬元。 27、2019年3月1日,財經(jīng)學(xué)院購入專用設(shè)備價值60萬元,支付貨款90%,另10%作為質(zhì)保金一年半后支付。 28、2019年3月1日,學(xué)校盤點固定資產(chǎn),盤盈資產(chǎn)價值10萬元。查明原因為以前年度取得但漏記,故作為前期差錯處理。 29、2019年3月1日,獲得當(dāng)?shù)卣疅o償調(diào)撥的設(shè)備一批,賬面價值10萬元,相關(guān)稅費由對方處理。 30、2019年3月1日,向A高校無償調(diào)撥設(shè)備一臺,賬面價值8萬元,已計提折舊2萬元,期間發(fā)生運費0.5萬元,由學(xué)校承擔(dān)。 31、2019年3月1日,財務(wù)處根據(jù)國資處提供清單對設(shè)備計提折舊200萬元。 老師,以上這些會計分錄怎么寫啊
老師好!我們學(xué)校調(diào)撥給其他學(xué)校一臺熱水器,已經(jīng)折舊完了,請問怎么做賬呢?
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
工程公司臨時工工資需要簽勞務(wù)合同嗎?不交社保如何增加工資費用
個體工商戶是核定征收,又不用辦理經(jīng)營所得匯算清繳,又沒綜合所得,那他的附加啥時候扣呢
租房 送禮,摘要寫什么,記的 流水賬
公司將項目資產(chǎn)和負債(借款借款及利息)和運維人員,合并打包,與資產(chǎn)重組的形式出售給其他公司嗎?財務(wù)上要求的具體流程有哪些?都涉及哪些稅呢?
企業(yè)與美團大眾點評等平臺簽訂一個信息技術(shù)服務(wù)費或者是推廣費,需要繳納印花稅嗎?
勞務(wù)成本里面的人工費現(xiàn)金流是計入支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金,還是放在購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金?
成品油發(fā)票可以開專票嗎?
沒有了老師,固定資產(chǎn)是10000累計折舊也是10000,已全部折舊完了
老師在線等
那你這邊的話直接就是借固定資產(chǎn)貸固定資產(chǎn)累計折舊就可以了。
我們送給別人的,應(yīng)該反方向了吧
是不是收到的要這樣記了,增加固定資產(chǎn)
沒有想法,就是說你贈送出去的時候,把之前的折舊和之前的固定資產(chǎn)直接抵消就行了。
借:固定資產(chǎn)-10000 貸:固定資產(chǎn)累計折舊-10000 還是借:固定資產(chǎn)累計折舊10000 貸:固定資產(chǎn)10000
:固定資產(chǎn)累計折舊10000 貸:固定資產(chǎn)10000
這兩個哪個對?老師
那收到熱水器的學(xué)校就是反方向記就行了吧?
對的,就是我后面給你回復(fù)的這個賬目處理是對的。
對的對的,就是這個意思。