你好,用收據(jù)和明細(xì)來做賬就可以的,還有它支付出去的證明。
我公司是一般納稅人,主營建筑材料銷售及施工安裝?,F(xiàn)甲方要求我們簽訂材料采購合同,我們購進(jìn)的鋁型材原材料,加工后按銷售開具材料專票給甲方,請(qǐng)問老師,因?yàn)橘忂M(jìn)的是鋁型材,經(jīng)加工后成品銷售這樣的發(fā)票名稱怎么開具?是按重量還是平方計(jì)價(jià)?還有,如果是委托個(gè)人加工,我們收到是普票不能抵扣,這塊要怎么處理?
老師,請(qǐng)問您一下,公司采購員到市場零星采購材料配件,開不到發(fā)票只能開具收據(jù)和材料配件明細(xì),還怎樣報(bào)銷入賬
老師,您好。員工采購一些零星的材料,沒法開發(fā)票,只有收據(jù),這個(gè)到底能不能給報(bào)銷做賬啊?謝謝。
【資料】北環(huán)工程公司對(duì)庫存材料采用計(jì)劃成本進(jìn)行核算,2006年3月初的有關(guān)材料結(jié)存數(shù)據(jù)見表3-22。表3-22有關(guān)材料結(jié)存數(shù)據(jù)金額單位:元明細(xì)賬戶借方貸方材料采購主要材料(石灰)7.000原材料主要材料225000結(jié)構(gòu)件150000機(jī)械配件10000其他材料10000材料成本差異主要材料5000結(jié)構(gòu)件2000機(jī)械配件300其他材料100主要材料計(jì)劃成本中包含25000元暫估入賬材料的計(jì)劃成本。公司12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)上月向北方建材公司購入的原木50立方米,因發(fā)票賬單未到,已按計(jì)劃成本500元暫估入賬,現(xiàn)沖回。(2)上月已付款的石灰20噸,單價(jià)320元,運(yùn)雜費(fèi)600元,現(xiàn)已收料入庫,計(jì)劃單價(jià)300元。(3)購入紅磚10萬塊,單價(jià)0.20元,開出轉(zhuǎn)賬支票付論,另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元,紅磚計(jì)劃單價(jià)0.18元,經(jīng)驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)短缺2000塊,系對(duì)方少發(fā),對(duì)方同意補(bǔ)發(fā),但尚未運(yùn)到。(4)向市五金公司購入軸承、輪胎等機(jī)械配件一批,開出轉(zhuǎn)賬支票支付貨款5300元,以現(xiàn)金支付運(yùn)雜費(fèi)100元,配件全部驗(yàn)收入庫,計(jì)劃總成本
老師 我想問一下,我們公司是采購各種零配件及主件進(jìn)行加工,變成機(jī)器售賣。 平時(shí)做賬,就是把采購發(fā)票做到原材料,銷售就做主營業(yè)務(wù)收入,那么我到月底的話 如何結(jié)轉(zhuǎn)成本呢? 我們公司沒有統(tǒng)計(jì)過零配件做成一臺(tái)機(jī)器一起需要多少錢,我應(yīng)該怎么做呢
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
這樣屬于白條入賬嗎?這樣對(duì)企業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)
企業(yè)匯算清繳時(shí),是不是要繳納企業(yè)所得稅呢?該怎么處理呢
你好,屬于白條的你們沒法抵扣企業(yè)所得稅。
老師,公司有一批庫存手機(jī)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于跌價(jià)手機(jī)已經(jīng)處理了,但賬面進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,現(xiàn)在想通過一個(gè)公司做銷售開票抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,通過銷售款過賬,但銷售款還要還給對(duì)方,我該怎么處理比較好呢?銷售金額100多萬
老師,請(qǐng)問一下,白條入賬可以通過現(xiàn)金和銀行轉(zhuǎn)賬報(bào)銷嗎
白條可以銀行支付的,就是不能抵扣所得稅。
老師,公司有一批庫存手機(jī)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,由于跌價(jià)手機(jī)已經(jīng)處理了,但賬面進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有抵扣,現(xiàn)在想通過一個(gè)公司做銷售開票抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,通過銷售款過賬,但銷售款還要還給對(duì)方,我該怎么處理比較好呢?銷售金額100多萬,
老師,我該怎么處理這個(gè)問題呢
虛開發(fā)票有風(fēng)險(xiǎn)你這個(gè)金額太大。
是的,老師那公司的這個(gè)庫存進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么辦呢?,
正常做 匯算清繳調(diào)增 不允許抵扣
所以我不知道怎么辦,手機(jī)低價(jià)處理了,
銷售方給你補(bǔ)發(fā)票的嗎
公司采購手機(jī)的時(shí)候銷售方就開有發(fā)票
買進(jìn)來以后跌價(jià)了就零售處理了,公司沒有開銷售發(fā)票
老師,請(qǐng)問您有更好的辦法嗎
你好,你做無票收入就可以的。 你銷售價(jià)格有銀行回單嗎
老師,那公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票該怎么辦呢
你可以正常抵扣的 你是一般納稅人還是小規(guī)模
一般納稅人,那就不是一對(duì)一抵扣了
增值稅不需要一對(duì)一抵扣所得稅的需要,你的成本需要這么做。購買a產(chǎn)品的,銷售a產(chǎn)品你可以用B產(chǎn)品的抵扣增值稅。
能這樣做嗎?這樣商品不能一致對(duì)應(yīng)了
你好,借庫存商品a應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證,貸銀行存款。 借庫存商品B應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款。 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
你看下上面的你能看懂嗎。
怎么會(huì)不對(duì)應(yīng),因?yàn)槟憬Y(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候肯定是a產(chǎn)品的。