你好,發(fā)票不需要給對(duì)方的,借應(yīng)付賬款貸,庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師 我們是購(gòu)買方,然后發(fā)票錯(cuò)誤了但是做了抵扣,后來(lái)銷售方給我們開(kāi)了新發(fā)票,新發(fā)票也做抵扣了,但是錯(cuò)誤的發(fā)票也做了抵扣,現(xiàn)在怎么弄?是購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表給銷售方,然后銷售方開(kāi)籃字表給我們還是負(fù)數(shù)發(fā)票給我們?
老師,我們是購(gòu)買方,專用發(fā)票上個(gè)月也抵扣過(guò)了,現(xiàn)在銷售方把款退回來(lái)了,我這邊給他開(kāi)紅字發(fā)票信息表之后,我的會(huì)計(jì)分錄怎么做?還有之前他們開(kāi)的發(fā)票要郵寄給他們嘛?
老師您好 我是銷售方 之前開(kāi)的發(fā)票購(gòu)買方認(rèn)證抵扣了 現(xiàn)在他們要部分退費(fèi) 他們開(kāi)了紅字信息表給我們 但是我這邊開(kāi)具紅字專票的時(shí)候?qū)Ψ降牡刂冯娫?銀行賬號(hào)沒(méi)填寫 這個(gè)有影響嗎
老師 我們給購(gòu)買方開(kāi)了發(fā)票 現(xiàn)在對(duì)方給我開(kāi)了部分沖紅的紅字信息表 我現(xiàn)在給他們開(kāi)紅字發(fā)票需要寄過(guò)去給他們嗎 ?他們要把之前的發(fā)票寄回來(lái)給我們嗎?
老師我們是銷售方4月給購(gòu)買方開(kāi)具了70萬(wàn)的發(fā)票 5月初他們認(rèn)證抵扣后 發(fā)現(xiàn)需要紅沖35萬(wàn) 由他們開(kāi)具紅字信息表 這張表需要黑我們郵寄然后我們才給他們開(kāi)具紅字發(fā)票
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)人名義開(kāi)的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開(kāi)具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說(shuō)支付的是現(xiàn)金沒(méi)付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒(méi)有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
他們開(kāi)完的負(fù)數(shù)發(fā)票要給我吧
你好,對(duì)的是的,需要給你的。
好的,多謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,再問(wèn)一個(gè)問(wèn)題
如果我們沒(méi)有抵扣,該怎么操作?是讓銷售方自己開(kāi)紅字發(fā)票信息,然后開(kāi)紅字發(fā)票,給我紅字發(fā)票就行,信息表我就不用開(kāi)了,是這樣嗎
銷售方自己開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票,你需要把發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方開(kāi)的紅字發(fā)票也不需要給你。
好的,老師
不用客氣,工作愉快。