您好,現(xiàn)在沒有抵扣期限的限制了
老師,你說的這是啥意思,沒太明白,你好,這樣做也可以,但正常是每筆業(yè)務(wù)要分開做分錄,收入做收入,還款做還款。美團(tuán)平臺(tái)的錢收到老板私戶,那應(yīng)該怎么做,意思是最好做借其他應(yīng)收款老板,不要做借其他應(yīng)付款是吧
老師,我這個(gè)是新?lián)Q的賬套,做了退貨,沒有成本,出了也沒有成本,那毛利那怎么算的
老師,美團(tuán)平臺(tái)的錢是收到老板私人卡的,做賬,是不是借其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款老板(如果有欠老板錢)貸主營業(yè)務(wù)收入啊
老師,您好。我們?cè)诋惖亻_了分公司并備案小規(guī)模納稅人,但前面的廠房租金和裝修費(fèi)都總公司(一般納稅人)付款,然后就在總公司攤銷和做費(fèi)用,這樣行嗎?
老師,好。我們公司有兩個(gè)股東,都是法人股,一個(gè)法人股占比59%,一個(gè)法人股占比41%。 做合并報(bào)表時(shí),是兩個(gè)股東都能做,還是只有大股東可以做
換了電腦,下載扣繳端發(fā)現(xiàn)人員信息采集沒了,也沒備份過,不開通扣繳端數(shù)據(jù)下載功能,直接再采集一遍信息可以嗎老師
公司是加工(驗(yàn)布、打卷,打包后)買進(jìn)來的布后面再銷售,領(lǐng)料出庫的時(shí)候是借:生產(chǎn)成本 貸:原材料-針織布嗎
老師,金蝶上我錄完記賬憑證了,后續(xù)都需要做啥
老師美團(tuán)平臺(tái)的錢一般是當(dāng)月收入次月自己提現(xiàn),怎么做賬,先做其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入提現(xiàn)再做銀行存款,貸其他應(yīng)收款嗎,
老師,銀行的結(jié)算卡主要是做什么用
好的,謝謝老師。那關(guān)于增值稅的科目月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該做分錄呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的結(jié)轉(zhuǎn)呢
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的
不結(jié)轉(zhuǎn)也行?
結(jié)轉(zhuǎn)的話是每月結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么做分錄呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
對(duì),即使不結(jié)轉(zhuǎn)也不就是說錯(cuò)誤的
那應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個(gè)科目是怎么來的呢?你不是說月末要將它轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅嗎
我下面這個(gè)分錄就不用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅了
月末,關(guān)于增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,做分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅,貸:銀行存款 是嗎
對(duì)的,沒錯(cuò)就是這么做的
那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的完整分錄能幫忙寫一下嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,下月繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅,貸:銀行存款