借銀行存款100,銷售費(fèi)用60貸預(yù)收賬款 借預(yù)收賬款60貸、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
一般納稅人餐飲行業(yè),店里做充值100送10元的活動(dòng),賬務(wù)該怎么處理?我們是充值的時(shí)候不開(kāi)發(fā)票,消費(fèi)的時(shí)候才開(kāi)
老師,一家餐廳 有會(huì)員卡充值的,充值100元送60元的賬務(wù)處理怎么做 然后消費(fèi)60元,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,我有一個(gè)賬務(wù)處理下,充值會(huì)員卡,顧客實(shí)際支付一萬(wàn)元,但是我們贈(zèng)送了1000元,怎么做賬務(wù)處理,然后顧客來(lái)消費(fèi)了,消費(fèi)了1000塊錢,那怎么做賬務(wù)處理?
老師,我司是小規(guī)模納稅人,KTV行業(yè),最近做活動(dòng),充值1000元送100元,請(qǐng)問(wèn),收到會(huì)員卡充值和會(huì)員消費(fèi)的賬務(wù)處理?會(huì)計(jì)分錄和計(jì)算分錄
奧,老師,起初只有預(yù)收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對(duì)應(yīng)關(guān)系,怎么建賬
老師好,甲房地產(chǎn)公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了,無(wú)收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
老師,只有預(yù)收好銀行余額,關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,起初建賬,只有銀行余額,還有會(huì)員預(yù)收余額,不知道對(duì)標(biāo)賬戶,怎么建賬
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增稅,申報(bào)增時(shí)填在什么位置?
老師你好,明細(xì)賬可以推出科目余額表嗎
老師小規(guī)模公司要升為一般納稅人公司,之前合同開(kāi)的3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票合同金額未開(kāi)完,申為一般納稅人后還能開(kāi)3個(gè)點(diǎn)票嗎?
砍伐樹木的人工費(fèi),貨物名稱怎么開(kāi)
我們從甲公司采購(gòu)貨物A賣給乙公司, 給丙公司簽訂合同關(guān)于貨物A的技術(shù)服務(wù),丙給我們公司開(kāi)具研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)發(fā)票入什么科目?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是銷售費(fèi)用
如果做 借:銀行存款100 營(yíng)業(yè)費(fèi)用60 貸:其他應(yīng)付款160 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 貸:其他應(yīng)付款60 這樣做對(duì)著嗎
消費(fèi)的時(shí)候 是借:其他應(yīng)付款60 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60
你好可以的分錄可以啊。
就是說(shuō)這樣做是對(duì)的,是吧
哦對(duì)的是的是正確的可以的。
那如果做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入60 貸:營(yíng)業(yè)費(fèi)用60 借:其他應(yīng)付款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 借:其他應(yīng)付款160 貸:預(yù)收賬款160 這樣做對(duì)著嗎
你好呢 這個(gè)分錄我沒(méi)有看懂。
后面這個(gè)是審計(jì)提出來(lái)讓我改的,說(shuō)是我上面做的那個(gè)分錄錯(cuò)著呢
你的收入少了,這個(gè)收入才做了40。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。