有余額,看是借方余額,還是貸方余額?
為什么我的應(yīng)付職工薪酬的明細(xì)賬是平的,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬期末余額是有數(shù)的,
資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬上有余額,是不是意思欠職工工資未付的?還是一共付了這么多工資?
老師應(yīng)付職工薪酬工資資產(chǎn)負(fù)債表出現(xiàn)大額負(fù)數(shù)是什么意思,是多給員工錢了嗎
在資產(chǎn)負(fù)債表中 應(yīng)付職工薪酬期末余額的意思是還未發(fā)放的工資嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中“應(yīng)付職工薪酬”期末余額是什么意思?是還沒發(fā)的工資嗎?
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊(cè)清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請(qǐng)問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
資產(chǎn)負(fù)債表上,本月的本期數(shù)
本月的本期數(shù),貸方余額的話,就是需要支付的款項(xiàng)
沒有借貸啊
應(yīng)付職工薪酬科目是屬于負(fù)債類科目,如果是貸方余額,就是正數(shù)列示,如果是借方余額就是負(fù)數(shù)列示。
,好吧,既然就看漢子借貸方表示了
的確是這樣的。這個(gè)也是負(fù)債類的列示規(guī)則
那月報(bào)上的正數(shù)是計(jì)提得來的吧?那年報(bào)上的正數(shù)呢?也是需要支付的工資吧?
一、月報(bào)上的正數(shù),就是計(jì)提后,下月需要支付的工資。 二、年報(bào)上的正數(shù)就是12月按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提的工資,次年1月需要支付的工資。