你好,紅沖暫估就可以當你暫估的成本也緩沖,借主營業(yè)務成本,負數(shù)貸庫存商品,負數(shù)借應付賬款貸庫存商品。

老師,5月底采購的庫存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的,6月來了發(fā)票,沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫存商品1500另外500是稅費,現(xiàn)在6月賬面庫存商品是-500呢,有赤字結不了賬?怎么處理
老師,請問我們原來開了1000元票,暫估入庫做了賬,現(xiàn)在實際只供應了500元的貨,開了負數(shù)發(fā)票500元,原來暫估入庫的商品怎么處理呢?
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù),我要怎么處理分錄呢
老師,我們?nèi)霂熳隽藭汗?,后來供應商不給開發(fā)票了,開發(fā)票另外付費,這怎么處理呢?
老師,請問一下,我們公司才營業(yè),上月12月到了一批貨63萬多,就是庫存商品63萬,12月只開出了200元的發(fā)票就是收入,請問那我暫估入庫是暫估這63萬的貨還是就只暫估這200元的成本
請問老師,我收到的進項紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認紅字信息單,對方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進項稅金轉出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險,我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結轉到成本中
老師,您好,請問下什么是財務建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務費發(fā)票,我做應收賬款,主營業(yè)務收入分錄對嗎?還是說我應該做成主營業(yè)務成本呢
老師,請問我這樣成本票的分錄和結轉成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個做什么科目
老師,有根據(jù)財務報表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈送出納的課,在哪里看
先紅沖暫估入庫,再紅沖結轉的成本,就這兩步嘛
你好,對的是的,然后再做發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。