你好,紅沖暫估就可以當(dāng)你暫估的成本也緩沖,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品,負(fù)數(shù)借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品。
老師,5月底采購(gòu)的庫(kù)存商品2000.沒(méi)有發(fā)票暫估入賬的,6月來(lái)了發(fā)票,沖銷(xiāo)后按照發(fā)票金額入賬庫(kù)存商品1500另外500是稅費(fèi),現(xiàn)在6月賬面庫(kù)存商品是-500呢,有赤字結(jié)不了賬?怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?cè)瓉?lái)開(kāi)了1000元票,暫估入庫(kù)做了賬,現(xiàn)在實(shí)際只供應(yīng)了500元的貨,開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票500元,原來(lái)暫估入庫(kù)的商品怎么處理呢?
你好,老師,1月購(gòu)買(mǎi)石粉含稅價(jià)2831.54元,未開(kāi)發(fā)票未付款,我做暫估入庫(kù),借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來(lái)說(shuō)是開(kāi)票含稅的,現(xiàn)在又不開(kāi)發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫(kù)沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫(kù)存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢
老師,我們?nèi)霂?kù)做了暫估,后來(lái)供應(yīng)商不給開(kāi)發(fā)票了,開(kāi)發(fā)票另外付費(fèi),這怎么處理呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司才營(yíng)業(yè),上月12月到了一批貨63萬(wàn)多,就是庫(kù)存商品63萬(wàn),12月只開(kāi)出了200元的發(fā)票就是收入,請(qǐng)問(wèn)那我暫估入庫(kù)是暫估這63萬(wàn)的貨還是就只暫估這200元的成本
進(jìn)項(xiàng)勾選提交不夠可以繼續(xù)勾選提交嗎還是必須一次勾選
你好 想問(wèn)一下關(guān)于發(fā)票額度調(diào)整,上傳資料,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)是提供購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)的發(fā)票嗎?
算7月份的工資,員工每月公休是4天,7月份請(qǐng)假了5天,工資結(jié)構(gòu)是2800的底薪?200全勤,他的工資是多少呢
老師,錢(qián)收不回來(lái),壞賬要怎么做?要交稅嗎?
老師,我們公司2023年開(kāi)了9萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)在要我們把發(fā)票重新做賬,扣稅,這個(gè)賬我怎么調(diào)整或者處理
老師這邊公司幫其他公司付了車(chē)輛保險(xiǎn)款,做賬做應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款
公司和大學(xué)簽訂研究生聯(lián)合培養(yǎng)合作協(xié)議,學(xué)校的研究生入職我們公司研發(fā)部門(mén)實(shí)習(xí),我們支付學(xué)校一筆聯(lián)合培養(yǎng)費(fèi)用。這個(gè)研發(fā)費(fèi)用入什么科目合理呢?入培訓(xùn)費(fèi)還是捐贈(zèng)贊助費(fèi)?學(xué)校給我們開(kāi)的票一半是培養(yǎng)費(fèi),一半是捐贈(zèng)發(fā)票。
老師好,有兩個(gè)問(wèn)題,麻煩解答, 1,7月開(kāi)的發(fā)票有一部分不能確認(rèn)收入,這部分增值稅有什么辦法可以沖銷(xiāo)嗎? 2,還有一張2019年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有勾選,現(xiàn)在還可以勾選嗎?
老師,您好,公司是一般納稅人,4月份異地繳款,5月份繳納的稅款,然后我報(bào)7月份稅時(shí),抵扣了4月份異地繳款的稅額,請(qǐng)問(wèn)增值稅,還有附加稅科目錄入幾月份呢?我錄入到7月份賬里可以么?
老師,新企業(yè)小規(guī)模股東投資款多打了錢(qián)給公司,怎么處理?
先紅沖暫估入庫(kù),再紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,就這兩步嘛
你好,對(duì)的是的,然后再做發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。