同學(xué)您好,很高興為您解答問題,請(qǐng)稍等
請(qǐng)問企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)及繳納分錄是怎么樣的?因?yàn)榛A(chǔ)比較差,所以麻煩老師帶入數(shù)據(jù)講解,謝謝!
老師,麻煩您給看下,圖片上,應(yīng)補(bǔ)交的稅金怎么計(jì)算,請(qǐng)帶數(shù)據(jù),謝謝
請(qǐng)問老師,公司是小規(guī)模,我錄入固定資產(chǎn)卡片稅金科目要填嗎?固定資產(chǎn)原值就是發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額嗎?(發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)是5661)下面我截了圖,麻煩老師幫忙看下對(duì)不對(duì),還有哪些要填的,謝謝!
印花稅滯納金 怎么計(jì)算 比如說2萬(wàn)的金額 滯納天數(shù)是300天,麻煩老師給指導(dǎo)下 謝謝
老師,請(qǐng)問下。資金的周轉(zhuǎn)天數(shù)怎么計(jì)算。在報(bào)表中用那些數(shù)據(jù)計(jì)算。麻煩帶數(shù)講解一下。謝謝
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師,報(bào)考稅務(wù)師,財(cái)務(wù)管理屬于管理學(xué)嗎
老師,本月工資發(fā)了,員工個(gè)稅多扣36.59,導(dǎo)致員工工資減少36.59,怎么做?
印花稅沒有認(rèn)定是按月還是次是不是按季度和次都可以申報(bào)
一般納稅人同一種貨物,購(gòu)進(jìn)貨物發(fā)票和出貨發(fā)票的規(guī)格 型號(hào) 單位 都必須一致嗎?
但是最高的是28,沒有50,這個(gè)是要選其他吧
客戶開回來(lái)的原材料都是××××xx樹脂,x××××x辛脂,這樣的回來(lái),請(qǐng)問這樣的原材料開出去的是塑料制品,不知道有沒有偏離用料?就是這些材料是可以生產(chǎn)出來(lái)塑料制品?
@郭老師,我聽說今年稅務(wù)局要嚴(yán)查稅務(wù)研發(fā)費(fèi)用,尤其是人員學(xué)歷新書,我們一共11個(gè)研發(fā)人員,但是3人沒有證書,這我要如果處理呢?這研發(fā)人員一個(gè)團(tuán)隊(duì),必須都要有證書嗎?
老師 你好 個(gè)人所得稅的零申報(bào) 可以在應(yīng)發(fā)工資填0 養(yǎng)老部分填實(shí)際的養(yǎng)老金額 最后實(shí)發(fā)是負(fù)數(shù)嗎
30675.47-6818.77-23171.36補(bǔ)增值稅 用補(bǔ)的增值稅×附加稅率,就是其他附加稅補(bǔ)的
老師。補(bǔ)交增值稅是:687.34 附加:687.34*0.07 依次類推。那已經(jīng)預(yù)繳的附加稅和其他稅呢?
這個(gè)就是 電子稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)遇到的問題
算那個(gè)增值稅的時(shí)候已經(jīng)把之前交過的增值稅扣除了,那你再算附加稅的計(jì)稅依據(jù)的時(shí)候,就是說之前已經(jīng)交過的增值稅沒有算了,不考慮以前教過的附加稅,直接用補(bǔ)的增值稅直接算就行了。
好的 ,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。