你好,普通發(fā)票的不需要繳納。
老師:我今年9月份剛注冊(cè)了一家小規(guī)模納稅人企業(yè),目前不需要開(kāi)票就是暫時(shí)不用,要不要申報(bào)啊?
老師,你好,我想問(wèn)下,9月份我們公司是小規(guī)模納稅人,10月份是一般納稅人,9月份開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,能抵扣增值稅嗎!
老師,我們是小規(guī)模納稅人,9月目前為止開(kāi)了131435.64元的發(fā)票,那9月是不是就不用交增值稅了?
我們公司之前是小規(guī)模 9月份升為一般納稅人 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在之前就做了費(fèi)用 現(xiàn)在9月份進(jìn)項(xiàng)用了 怎么坐分錄呢
納稅人信息里面的稅費(fèi)種認(rèn)定增值稅是9%,建筑服務(wù)業(yè)小規(guī)模的增值稅不是3%嗎,那里顯示是9%那是不是我們開(kāi)票給別人是按9%的稅率開(kāi)票的?是小規(guī)模納稅人
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費(fèi),發(fā)票下月才能申請(qǐng),請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報(bào)表季初資產(chǎn)為10萬(wàn)元,季末資產(chǎn)也是10萬(wàn)元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報(bào)0還是報(bào)3季度季初的資產(chǎn)10萬(wàn)元這個(gè)數(shù)呢?
老師你好!前任會(huì)計(jì)應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯(cuò)誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號(hào)憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個(gè)公司,經(jīng)營(yíng)2個(gè)品牌,用的是一個(gè)基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運(yùn)輸公司核算的成本都是什么項(xiàng)目
你好,原料采購(gòu)無(wú)發(fā)票,做了庫(kù)存商品,所得稅匯算清繳時(shí)是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機(jī)的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實(shí)收資本怎么實(shí)繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有筆補(bǔ)繳的稅款沒(méi)有做賬,當(dāng)時(shí)未從對(duì)公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費(fèi),也是按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎?
我們開(kāi)的都是普票
那就不需要交增值稅 附加稅
這張表上7-9月三季度我們開(kāi)票金額不是已經(jīng)超過(guò)45萬(wàn)了,那我們是不是要交增值稅?
是的 已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn)啦。