同學, 你好, 這個是這樣。預付的時候可以先入預付賬款。 如果沒收到發(fā)票可以先預提費用。 你似乎及支付是什么時候,支付的金額是多少?
預付賬款-租賃費。 付款的時候,沒收到專票 收到專票的時候,如何入賬 怎么把進項稅額,調(diào)出來? 預付的時候 借:預付賬款 貸:銀行存款。 收到票的時候,又不能入費用,那這個進項稅額,啥時候,做進科目呢 月末,有個預付賬款的攤銷: 借:管理費用-租賃費 貸:預付賬款-租賃費
房租比如我們從9.15-12.14交了三個月總共18萬,發(fā)票沒收到,支付的時候,收到發(fā)票的時候,9月份攤銷的時候如何入賬
這個月支付了9.15號到12.14號三個月的房租,但是發(fā)票沒收到,如何入賬,這半個月的房租如何攤銷,下個月收到發(fā)票后如何入賬
老師,請問下我們半年付一次房租,每個月都攤銷,年底收到發(fā)票,收到發(fā)票的時候,怎么做賬啊
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
老師,對方公司已注銷,未支付對方的往來款怎么處理啊
無票支出的辦公費用,款項已付,是計入管理費用還是計入預付賬款
老師,員工的個稅沒扣,直接把工資發(fā)了,現(xiàn)在可以用發(fā)票報銷費抵扣這個嗎?
老師,公司支付食品安全責任險和雇主險,請問做賬是計入哪個科目?管理費用-保險費?
自然人電子稅務局 申報的解除勞動合同一次性補償金 ,需要申報參保金嗎?
老師,開票的時候遇到這個,請問是啥原因呀
老師,您好,開票出現(xiàn)這個,請問是啥問題
老師,公司要算今年充電站投入了多少錢, 但是好幾個充電站工程未審價,雖已運營, 那投入額按暫估的算嗎?
是收到發(fā)票的那個月再攤銷嗎還是付出的當月攤銷
同學 這個在實際付出的月份就要開始預提攤銷了。發(fā)票可以后面來。