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】舞歌有限責任公司2021年7月發(fā)生下列財務活動:1.本月生產(chǎn)車間領用材料145 000元,其中生產(chǎn)產(chǎn)品耗用142 000元,車間一般耗用3 000元。2.結算本月生產(chǎn)車間應付職工工資23 000元,其中生產(chǎn)工人工資18 000元,車間管理人員工資5 000元。3.按照應付工資總額的14%計提職工福利費。4.從銀行提取現(xiàn)金23 000元,以備發(fā)放工資。5.以現(xiàn)金23 000元發(fā)放職工工資。6.生產(chǎn)車間從材料倉庫領用勞保用品2 100元,辦公用品160元。7.月末,計提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊費2 800元。8.月末,預提生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)修理費l 000元。9.月末,攤銷應由本月生產(chǎn)車間負擔的保險費1 200元。10.月末,結轉本月發(fā)生的制造費用。11.月末,甲產(chǎn)品未完工在產(chǎn)品成本18 600元。計算并結轉已完工入庫產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。會計分錄

2021-09-26 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-09-26 14:40

1借生產(chǎn)成本142000 制造費用3000 貸原材料145000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:40

2*借生產(chǎn)成本18000 制造費用5000 貸應付職工薪酬23000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:40

3.借生產(chǎn)成本2520 制造費用700 貸應付職工薪酬3220

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:40

4借庫存現(xiàn)金23000 貸銀行存款23000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:40

5借應付職工薪酬23000 貸庫存現(xiàn)金23000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:40

6.借制造費用2100 管理費160 貸周轉材料2260

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:40

7借制造費用2800 貸累計折舊2800

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:40

8借管理費用1000 貸預提費用1000

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:41

9.借制造費用1200 貸長期待攤費用1200

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:41

10制造費用金額合計是 3000%2B 5000 %2B700 %2B2100 %2B2800 %2B1200=14800

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:41

借生產(chǎn)成本12800 貸制造費用12800

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:41

11生產(chǎn)成本合計的是 142000%2B 18000%2B 2520%2B 12800%2B 18600=193920

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齊紅老師 解答 2021-09-26 14:41

借庫存商品 貸生產(chǎn)成本

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