一、借:預付賬款 貸:銀行存款 現(xiàn)根據(jù)租賃發(fā)票入成本處理。
老師你好,租入土地支付土地租金共20年,賬務如何處理
老師8月支付土地租金5年總價30萬,9月開始攤銷5000元每個月,主要租用的土地來放原材料石頭,支付總額時賬務處理 借:預付賬款_土地租金30萬貸:銀行存款30萬 9月攤銷時借:管理費用_土地租金5000元貸:預付賬款5000元嗎
老師 你好 公司是開采砂石 然后租有其他家的土地 付土地租金費是計入管理費用嗎
老師好,請問購買土地支付20萬元如何入賬
老師好,本公司通過拍賣會招投標,租了一塊土地使用權,五年租期,按年支付租金,競標支付給拍賣公司傭金計入什么科目合適?還有土地租金賬目要怎么處理?本公司是建設有限公司,所租土地用來堆放建筑材料。
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
老師那后期沒個月要攤銷這比費用,是借管理費用/土地租金貸長期待攤費用嗎
后期每個月需要按月攤銷處理