你好,借其他應(yīng)付款貸,其他業(yè)務(wù)收入補(bǔ)這個(gè)就可以。
老師,我是新企業(yè),目前欠法人40萬(wàn)元,掛的科目為其他應(yīng)付款?,F(xiàn)在法人把他個(gè)人的土地租賃給我單位,每年10萬(wàn)元,付的現(xiàn)金10萬(wàn)。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做這個(gè)分錄?如果是用之前那個(gè)科目其他應(yīng)付款好像不對(duì),借:其他這付款10萬(wàn),貸:現(xiàn)金10萬(wàn),相當(dāng)于還法人錢了,我先不還那40萬(wàn),我只是先給法人10萬(wàn)的土地租賃費(fèi),我怎么怎么做這個(gè)10萬(wàn)的分錄
請(qǐng)問老師,我查到前任會(huì)計(jì)將2016年租賃賬務(wù)借方其他應(yīng)付款10萬(wàn),貸方其他業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)做重復(fù)了(稅金11%),現(xiàn)想沖賬,租賃稅為9%.我應(yīng)該沖11%的稅嗎?
以前年度的貸方科目有誤,會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?如:以前年度會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款20萬(wàn),貸:其它應(yīng)付款/租賃押金20萬(wàn),需調(diào)整貸方為:其它應(yīng)付款/租賃押金10萬(wàn),其它業(yè)務(wù)收入/租金10萬(wàn)
我單位是租賃企業(yè),去年有筆上家租金沒收到發(fā)票。匯算清繳忘納稅調(diào)增當(dāng)時(shí)做的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本~租金50000萬(wàn) 貸:預(yù)付賬款50000萬(wàn)。 現(xiàn)在調(diào)前一度損益,會(huì)計(jì)分錄是 借利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)50000元 沒有以前年度損益科目怎么辦?
使用小企業(yè)會(huì)計(jì)制度,調(diào)整以前年度的費(fèi)用200萬(wàn)元,是否要用以前年度損益科目呢?請(qǐng)問分錄怎么寫?原入賬是 借:成本/費(fèi)用200萬(wàn) 貸:其它應(yīng)收款200萬(wàn)
老師,請(qǐng)問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請(qǐng)問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬(wàn) 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
影響當(dāng)年的收入
你好,你這個(gè)收入交了企業(yè)所得稅,交了增值稅的嗎?如果沒有的話,你想做到去年你得修改去年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算清繳。
需要用其它科目過渡嗎?
我能看看你。好,你要去修改去年的增值稅和所得稅的匯算清交嗎?
如果不修改以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅呢?要怎么做賬務(wù)處理呢?
號(hào)按上面的分錄來做。
收到,謝謝
不用客氣,工作愉快。