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老師,你好,我是個(gè)體工商戶轉(zhuǎn)的一般納稅人,現(xiàn)在開出去450000的增值稅發(fā)票,成本是40萬,這個(gè)個(gè)稅交多少???怎么算的?

2021-09-25 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-25 14:42

你好,生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表

你好,生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù)
稅率,速算扣除數(shù)見表
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快賬用戶6098 追問 2021-09-25 14:43

應(yīng)納稅所得額是收入減成本嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-25 14:44

你好,年度申報(bào)的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減—投資者必要費(fèi)用 季度的時(shí)候,應(yīng)納稅所得額=利潤總額—投資者必要費(fèi)用

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快賬用戶6098 追問 2021-09-25 14:46

小微企業(yè),有沒有免稅的?

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齊紅老師 解答 2021-09-25 14:47

你好,應(yīng)納稅所得額低于100萬,計(jì)算的稅款在上述基礎(chǔ)上減半征收。

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你好,生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)人所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率—速算扣除數(shù) 稅率,速算扣除數(shù)見表
2021-09-25
你好小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度超過30萬全額繳納增值稅,就是不含稅的,40萬×1%。
2023-06-16
你好,核定稅率是0.55?0.55應(yīng)該是核定的所得率吧,你確認(rèn)一下
2022-04-28
你好,需要繳納增值稅,附加稅和經(jīng)營所得稅。
2023-05-09
應(yīng)交增值稅=本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額 本期銷項(xiàng)稅額=100000/(1%2B13%)*13% 本期進(jìn)項(xiàng)稅額,需要看你取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
2025-01-13
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