您好,個(gè)人交的社保通過(guò)這個(gè)科目核算,后面交到稅務(wù)局
老師、a公司付款給b公司、a公司分錄、借其他應(yīng)收款代銀行存款、為啥借方用應(yīng)收
這兩個(gè)分錄為什么不一樣?貸方其他應(yīng)付款是什么意思?其他應(yīng)收款貸方啥意思啊
計(jì)提社保分錄如下: 借:管理費(fèi)用(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:其他應(yīng)付款-社保 老師,這個(gè)分錄是啥意思?其他應(yīng)付款在貸方是啥意思
這個(gè)分錄怎么理解,為啥會(huì)有一個(gè)其他應(yīng)付賬款呢
老師,這個(gè)分錄,為啥會(huì)出現(xiàn)其他應(yīng)付款借方
老師好,發(fā)工資的時(shí)候,需要去哪里錄入工資表?是交社保的那里錄入每個(gè)人的工資表并提交嗎?課程里面好像沒(méi)有講。
請(qǐng)問(wèn),公司怎么實(shí)交到位。可以借實(shí)收資本貸其他應(yīng)收款嗎?其他應(yīng)收款余額比較大。
物流公司被評(píng)為c有什么辦法盡快升為B
物流公司被評(píng)為c能參加企業(yè)招投標(biāo)嗎
公司講一臺(tái)車(chē)銷(xiāo)售了,怎么做分錄?
2024年購(gòu)置500萬(wàn)元以下的的固定資產(chǎn)當(dāng)時(shí)一次性進(jìn)成本了沒(méi)進(jìn)固定資產(chǎn)科目請(qǐng)問(wèn)所得稅匯算時(shí)怎么處理
老師,旅行社的稅,報(bào)稅,跟別的不一樣嗎?難道
老師,好比我有10個(gè)庫(kù)存商品。我產(chǎn)生了銷(xiāo)售,確認(rèn)收入,然后就要結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存就減少了,那么我要把這次收入作為預(yù)收我就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本,庫(kù)存在賬上就不用減少了。但實(shí)際庫(kù)存少了。所以是不是做預(yù)收會(huì)比確認(rèn)收入的賬上庫(kù)存數(shù)量結(jié)存多?
董老師 在線(xiàn)嗎?想咨詢(xún)您~
老師殘保金不是一年平均人數(shù)不超過(guò)30人就不用交嗎?它跟工資總數(shù)有關(guān)嗎?如果人數(shù)不超,工資總額大小不影響吧
啥意思,沒(méi)有懂啊,不是扣費(fèi)了,嗎,怎么還交到稅務(wù)局
發(fā)工資時(shí)扣下來(lái)個(gè)人部分 ,再交到稅局
可我們今天進(jìn)去社??蛻?hù)端,已經(jīng)繳費(fèi)成功了呀
是的 你后面這個(gè)分錄 就是交費(fèi)的分錄?
還是沒(méi)懂啥意思,怎么是應(yīng)付賬款的借方呢
分二步 發(fā)工資扣社保和交社保二步
扣時(shí)在貸方? 交時(shí)在借?
我發(fā)你完整分錄 看一下? 你好同學(xué): 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
你應(yīng)還有一個(gè)憑證, 就是 發(fā)工資扣個(gè)人部分的分錄 ,這樣你的計(jì)提 和交納的分錄就完整了,你看看你后面還有沒(méi)有一張憑證
問(wèn)題是,9.17號(hào)沒(méi)有發(fā)九月份的工資呀,怎么會(huì)有借其他應(yīng)付款呢
沒(méi)發(fā)工資最好用其他應(yīng)收款 , 要是前面先發(fā)了工資用其他應(yīng)付款
它之前也沒(méi)有寫(xiě),貸方,其他應(yīng)付款呀,這咋出來(lái)的,借方,其他應(yīng)付款呢
懂我的意思了嗎
那就是用的科目不準(zhǔn)確? ,沒(méi)發(fā)工資用其他應(yīng)收款,不用其他應(yīng)付款
我是根據(jù)之前會(huì)計(jì)做的,看他做的,我也不知道九月份的工資,發(fā)沒(méi)發(fā),你看圖片他做的八月份的
可以看一下前面有沒(méi)有發(fā)工資的分錄??
像之前會(huì)計(jì)寫(xiě)的這個(gè)分錄,是發(fā)了工資,還是沒(méi)發(fā)呢?9月都沒(méi)過(guò)完,怎么可能發(fā)工資呢
要是沒(méi)做發(fā)工資分錄 你做發(fā)工資分錄 時(shí) 貸方記其他應(yīng)付款這樣也行,這樣這個(gè)科目就沖平了?
發(fā)工資時(shí)候貸記其他應(yīng)付款表示的是什么意思呢
因?yàn)槟闱懊娼簧绫r(shí)其他應(yīng)付款? 所以你發(fā)工資個(gè)人社保貸方也用其他應(yīng)付這樣你科目才能平??
不是資產(chǎn)+費(fèi)用+成本=收入+負(fù)債+所有者權(quán)益這個(gè)恒等式在寫(xiě)每一筆分錄時(shí)候,都是平的嗎?怎么又要沖平呢
因?yàn)槟銢](méi)有做發(fā)工資扣個(gè)人社保的分錄 ,只做了交的分錄? 這樣你其他應(yīng)付款科目有余額不平?