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老師 收到去年企業(yè)所得稅匯算清繳返還的錢 怎么做憑證啊

2021-09-24 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-24 10:28

你好 借銀行存款 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費用

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 10:29

不做以前年度損益科目嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:36

不做以前年度損益科目,因為這個科目涉及重大會計差錯時候使用,謹(jǐn)慎使用的

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 10:37

我在網(wǎng)上百度上面都是說 如果是以前年度的 就做以前年度損益調(diào)整科目 然后再結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:41

這個不是所有的,要看情況的,這個科目很敏感的

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 10:42

像您剛剛說的那樣 就會影響當(dāng)期利潤了吧

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:42

是的,影響當(dāng)期凈利潤

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:44

企業(yè)會計準(zhǔn)則3號文

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 10:46

兩種方法應(yīng)該都是對的吧 只是第二種科目比較敏感

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:48

是的,你說的很對的,學(xué)員

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 10:49

那如果用第二種方法 會有什么風(fēng)險嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-24 10:58

就是一般稅務(wù)局檢測到,這個科目金額大的話,有漏稅的風(fēng)險,可能要解釋一下

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 11:02

但是我們這個是企業(yè)所得稅匯算清繳的收到的返還錢 也不用再交稅了吧

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:04

是的,這個是所得稅的,不涉及稅的,稅務(wù)局不知道什么原因用了以前年度損益調(diào)整,一般檢測到,會問的

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 11:06

因為我不想把那個收到的錢 做到當(dāng)期的利潤里面 現(xiàn)在利潤已經(jīng)比較大了 如果到時候稅務(wù)局問 那我直接這樣和他說應(yīng)該就沒有問題了吧

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:09

沒有問題的,這這個,學(xué)員

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 11:11

好的 那我就按照第二個方式來做

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:11

可以的,學(xué)員,問題不大的

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快賬用戶3616 追問 2021-09-24 11:15

好的謝謝老師 如果用了以前年度損益我當(dāng)月就要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面吧 像我這樣等于就是不影響當(dāng)期利潤 但是今年年末未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)的時候 還是會增加凈利潤的金額吧

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齊紅老師 解答 2021-09-24 11:17

?如果用了以前年度損益當(dāng)月就要轉(zhuǎn)到未分配利潤里面 這樣等于就是不影響當(dāng)期利潤 未分配利潤就是最終的科目了,不用再結(jié)轉(zhuǎn)了

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你好 借銀行存款 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費用
2021-09-24
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-06-03
同學(xué)你好 是什么企業(yè)會計準(zhǔn)則
2022-07-12
借銀行存款貸應(yīng)交稅費。 借應(yīng)交稅費貸以前年度損益調(diào)整。借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤。
2022-10-31
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所稅費
借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調(diào)整
2023-07-12
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