您好,很高興為您解答,請(qǐng)問具體問題是什么呢?
企業(yè)將自產(chǎn)的一批應(yīng)稅消費(fèi)品用于在建工程(廠房)。該批消費(fèi)品成本為80萬元,計(jì)稅價(jià)格為100萬元,該批消費(fèi)品適用的增值稅為13%消費(fèi)稅為10%,將一批用于產(chǎn)品生產(chǎn)的材料用于工程,實(shí)際成本10萬元,計(jì)稅價(jià)格12萬元,增值稅為13%,在建工程成本應(yīng)該增加的金額為()
家家公司將自產(chǎn)a型產(chǎn)品用于自行建造生產(chǎn)車間,該批產(chǎn)品的成本為20萬元。計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率為13%
1.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價(jià)20萬元,售價(jià)30萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%2.甲公司是一家生產(chǎn)應(yīng)交消費(fèi)稅的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的辦公樓建造,成本價(jià)20萬元,售價(jià)30萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%3.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批外購(gòu)的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價(jià)20萬元(公允價(jià)值也是20萬元),增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%
1.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價(jià)20萬元,售價(jià)30萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%2.甲公司是一家生產(chǎn)應(yīng)交消費(fèi)稅的企業(yè),以一批自產(chǎn)的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的辦公樓建造,成本價(jià)20萬元,售價(jià)30萬元,增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%3.甲公司是一家生產(chǎn)實(shí)木地板(應(yīng)交稅消費(fèi)的消費(fèi)品)的企業(yè),以一批外購(gòu)的實(shí)木地板用于本企業(yè)職工的健身房建造,成本價(jià)20萬元(公允價(jià)值也是20萬元),增值稅率13%,消費(fèi)稅率5%要求:每筆分錄
企業(yè)將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于在建工程,該批產(chǎn)品成本為20萬元計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率為13%。會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,公司借了股東好多錢,現(xiàn)在打算把借款的往來款轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎。需要什么稅務(wù)處理嗎,
郭老師,問一下,專票在電子稅務(wù)局里不抵扣勾選,做分錄的時(shí)候,就是按照普通發(fā)票入賬就可以了是吧?不用做進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出的吧?
老師,員工離職把下個(gè)月的工資和當(dāng)月的一起發(fā)放的,這個(gè)怎么做賬呀?
老師您好,審計(jì),會(huì)計(jì)分錄測(cè)試總體包括全年的標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄,非標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)分錄和期末做出的其他調(diào)整這仨對(duì)嗎??
老師養(yǎng)植多寶魚的企業(yè),有倆個(gè)一般納稅人,A和B,現(xiàn)在b公司沒有業(yè)務(wù),之前b把魚買給a,之間有大量往來,現(xiàn)在b想變更股東,稅局不讓說往來太多,老師怎么處理一下啊,
請(qǐng)問老師貿(mào)易公司,貨物出口報(bào)關(guān)了確認(rèn)收入了上個(gè)月,客戶還沒有給我們成本票,這個(gè)情況怎么處理呢
一般戶可以發(fā)放工資嗎
我們公司給員工買的意外險(xiǎn),買的時(shí)候記得預(yù)付賬款,收到發(fā)票時(shí)直接記管理費(fèi)用合適嗎?
老師 訂機(jī)票的 購(gòu)買的航空意外險(xiǎn) 是并入交通費(fèi)機(jī)票款嗎
報(bào)關(guān)單上只有申報(bào)日期沒有出口日期,是預(yù)錄入編號(hào),這個(gè)什么時(shí)候可以有帶出口日期的報(bào)關(guān)單
家家公司將自產(chǎn)a型產(chǎn)品用于自行建造生產(chǎn)車間,該批產(chǎn)品的成本為20萬元。計(jì)稅價(jià)格為30萬元,增值稅稅率為13%
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我現(xiàn)在問題不要了你退我錢
不退我錢,我舉報(bào)你
您好,您的描述里面,只有業(yè)務(wù)背景陳述,沒有具體到底要問什么問題。您可以表達(dá)清楚,具體的問題,這邊幫您解決噢