您好,按小規(guī)模納稅人,目前可以1%。公司一般納稅人是6%
老師:股東借款給外面公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn),對(duì)方要求收取的利息費(fèi),要開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)股東可以用個(gè)人名義開票給公司么?稅率是多少?
老師,個(gè)人股東借款給公司,收取利息繳納增值稅的稅率是多少?公司股東借款給公司,收取利息繳納增值稅稅率又是多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司借款給股東,利息收取多少合適?
老師好!我們公司借款給別的公司,收到的利息是否繳納增值稅?如果繳納增值稅稅率是多少?是否產(chǎn)生印花稅
老師,公司司取得的股東借款的利息收入,繳納什么稅?稅率多少?
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺(tái)球俱樂(lè)部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
老師無(wú)票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購(gòu)辦公用品,我可以寫無(wú)票支出,報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無(wú)票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無(wú)票支出
老師,意思是采購(gòu)原材料100沒(méi)有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無(wú)票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒(méi)有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫(kù)存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無(wú)票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,太陽(yáng)能電池需要交消費(fèi)稅嗎
個(gè)人也是1%嗎?
您好,個(gè)人按小規(guī)模納稅人處理
可以開專票的么?
您好,按您描述業(yè)務(wù),不可以開
個(gè)人股東借款給公司,年化4%,借款金額100萬(wàn),那么個(gè)人股東一年合計(jì)需要繳納增值稅:100萬(wàn)×4%×1%=400元,附加稅合計(jì)(城建稅、教育費(fèi)、地方教育):400×12%×50%=24元,個(gè)稅:100萬(wàn)×4%×20%=8000元,這樣對(duì)嗎?
您好,按您的計(jì)算,利率是4.04%
什么意思?我是按年化4%收取利息,這樣計(jì)算的稅費(fèi)不對(duì)嗎?
您好,4%是含增值稅的,計(jì)算增值稅基數(shù)是不含增值稅
那增值稅就是100萬(wàn)×4%/1.01×1%=396.04,這樣?
您好,是的,您的理解非常正確
那如果個(gè)人股東年收取利息4萬(wàn),這些稅都要繳納的是嗎?還是說(shuō)可以按小規(guī)模納稅人,季度不超過(guò)30萬(wàn)可以免增值稅?
您好,您申請(qǐng)臨時(shí)稅務(wù)登記,可以按小規(guī)模納稅人處理,不繳納增值稅及其附加稅
臨時(shí)稅務(wù)登記是什么意思呢?如果不辦臨時(shí)稅務(wù)登記,是不是個(gè)人股東年收取4萬(wàn)的利息一樣要繳納增值稅?
您好,是的,沒(méi)有臨時(shí)稅務(wù)登記,就全額計(jì)算增值稅
那個(gè)稅是不是直接100萬(wàn)×4%×20%=8000去繳納?不能扣除增值稅了是吧
您好,個(gè)人所得稅也是稅前金額扣除增值稅和附加稅之外金額計(jì)算
個(gè)人所得稅不是按照實(shí)際收取的收入去繳納嗎?怎么還可以扣除已繳納的增值稅跟附件稅呢?有相關(guān)文件嗎?
您好,實(shí)際收入是實(shí)際所得,是扣除增值稅及其附加稅