你好,稍候,稍后回答你
老師,一般人企業(yè),填表時(shí)自動(dòng)計(jì)算享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠,納稅所得額是否也要按政策按減25%呢?沒抄100萬。
老師是不是一般納稅人企業(yè)所得稅,不管應(yīng)納稅額是多少都按25%計(jì)算啊?
小規(guī)模企業(yè),第一季度企業(yè)所得稅14萬左右,請問應(yīng)交企業(yè)所得稅多少?為何系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的公式還是按的25%?
求一般納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)EXCEL自動(dòng)計(jì)算表 企業(yè)所得稅25%
老師,一般納稅人,季度申報(bào)繳納企業(yè)所得稅,那么所得稅是我根據(jù)賬務(wù)計(jì)算并計(jì)提繳納還是說我申報(bào)時(shí)錄入財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納所得稅???
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開勞務(wù)發(fā)票給客戶,但是客戶的營業(yè)范圍沒有勞務(wù)這塊,我公司還能開票給客戶嗎,開了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
增值稅計(jì)算表 上月留抵 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)繳/留抵 0 計(jì)提2021年 月份營業(yè)稅金及附加 稅(費(fèi))種 計(jì)稅金額 稅(費(fèi))率 應(yīng)納稅(費(fèi))額 城建稅 0.00 7% 0.00 教育附加 0.00 3% 0.00 地方教育附加 0.00 2% 0.00 印 花 稅 0.00 0.03% 0.00 合計(jì) 0.00
增值稅計(jì)算表 上月留抵 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)繳/留抵 =IF(B3-C3-A3<0,0,B3-C3-A3) 計(jì)提2021年 月份營業(yè)稅金及附加 稅(費(fèi))種 計(jì)稅金額 稅(費(fèi))率 應(yīng)納稅(費(fèi))額 城建稅 =D3 0.07 =B7*C7 教育附加 =B7 0.03 =B8*C8 地方教育附加 =B7 0.02 =B9*C9 印 花 稅 =D13 0.0003 =B10*C10 合計(jì) =SUM(D7:D10)
一般納稅人每月應(yīng)交稅費(fèi)EXCEL自動(dòng)計(jì)算表