你好 21-30號(hào)之后還有與這個(gè)企業(yè)相關(guān)的業(yè)務(wù)嗎 有的話單獨(dú)列出來 先別做
老師,我們平時(shí)營業(yè)收款是從POS收款進(jìn)公戶的,到賬時(shí)間一般是次日,這樣就存在月底31號(hào)的收入,次月1號(hào)才到賬。做賬的時(shí)候當(dāng)月確定收入要不要把31號(hào)的收入確定進(jìn)去,如果要確定進(jìn)去,該筆記賬憑證后面當(dāng)月收款的銀行電子回單金額對(duì)不上怎么辦。要把次月1號(hào)的回單放進(jìn)去做附件嗎。
你好..我們對(duì)賬的日期是20-20但是核算本月收入是1-31號(hào).. 這個(gè)1-31號(hào)的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理. 對(duì)賬單到了以后的賬務(wù)怎么處理..
月末31號(hào)我們零余額賬戶付出去500塊,因?yàn)閷?duì)方卡號(hào)異常被退回,31號(hào)我零余額賬戶收到了500元退款,但是一般清算日期都是第二天,我們是9月1日銀行清算完成,額度回到指標(biāo)上面,所以我們零余額8月份對(duì)賬單是有500塊余額,我有幾個(gè)問題31日收到銀行退款500元時(shí),出納會(huì)計(jì)記賬的嗎,還是9月1號(hào)收到清算完成收到授權(quán)退回通知書才記賬
這個(gè)是跟供貨商的合同條款,就是結(jié)算涉及到3個(gè)關(guān)鍵詞:賬單日,結(jié)算周期,還款周期。我理解的是,如果賬期是60天,約定每個(gè)月1號(hào)是賬單日,那么3月的結(jié)算周期就是3月1日到3月31日,還款周期就是用60天減掉結(jié)算周期(3月的31天),也就是剩余的29天都是我的還款周期。 對(duì)否?
進(jìn)出口企業(yè),請(qǐng)問老師(應(yīng)收賬款 100美元,上月期末調(diào)匯是6.3,這個(gè)月月初1號(hào)的匯率6.4,這個(gè)月4號(hào)收到了100美元匯率是6.5,那么賬務(wù)處理是按這個(gè)月1日的匯率還是按這個(gè)月4號(hào)的匯率入賬,或者說按1日的匯率,期末統(tǒng)一調(diào)匯?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
一直有 就比如我們的人員工資,材料.水電都是按照整月核算庫存商品的成本..但是我們記收入是按21-21.和客戶對(duì)賬的時(shí)間來記收入..現(xiàn)在想記收入是按1-31來記實(shí)際發(fā)給客戶的收入.. 我們21-21的收入是30..實(shí)際9月份整月的收入是26..如果用21-21的收入來接站成本利潤就反應(yīng)不出來當(dāng)月真實(shí)的利潤..
你好 可以做進(jìn)去 和對(duì)方核對(duì)的別算進(jìn)去
21-21的收入如果是30..成本是1-31的成本是27..利潤表反應(yīng)出來利潤是3..實(shí)際9月發(fā)出收入是25..成本是27..利潤應(yīng)該是-1
寫錯(cuò)了..實(shí)際9月發(fā)出收入是26..
你好 1-31 你的成本怎么大于收入 不合理了
我們預(yù)估錯(cuò)了出廠價(jià)..材料漲價(jià)了..
實(shí)際就是虧損銷售出去的嗎 實(shí)際的話可以 賬上還是1-31號(hào) 按這個(gè)來
那我的收入就記實(shí)際1-31的收入..對(duì)賬單以后就業(yè)務(wù)來核對(duì)..
是的 對(duì)方為啥要按這個(gè)時(shí)間來核對(duì) 做賬都應(yīng)該是按自然月來
以前一直沒注意到這個(gè)問題
可以自己協(xié)商下修改成自然月 要么就得有一方 自己單獨(dú)核算