你好,這個(gè)是不計(jì)算在內(nèi)的。
老師,公司賣使用過的汽車的收入計(jì)入銷售額500萬里嗎?
老師,小規(guī)模公司出售一輛用過的舊汽車的收入計(jì)入年銷售額500萬內(nèi)嗎?
老師還有小規(guī)模公司一年銷售額不得超過500萬,指的是不含稅銷售額嗎?
老師好, 請問小規(guī)模一個(gè)季度收入不超過30萬免增值稅,這個(gè)收入是指? 年銷售額超過500萬強(qiáng)制為一般納稅人,這個(gè)年銷售額指的是?
老師小規(guī)模銷售收入不超過500萬,指的是一年之內(nèi)嗎
老師,工資表出不來,個(gè)稅怎么申報(bào)比較好
老師您好,我剛接手的賬,2024年12份收到錢沒有做賬,還有支出的錢也沒做賬,我這個(gè)月給他做行嗎,還需要調(diào)賬嗎,是小規(guī)模公司
你好,老師,付租金的時(shí)候,有1000,實(shí)際支付了950。剩下50,做營業(yè)外收入嗎,還是做哪個(gè)科目
老師25年6月23日,代理稅務(wù)清算退了4月申報(bào)的第一季度企業(yè)所得稅,現(xiàn)在取消清算,需要準(zhǔn)備啥資料,去稅務(wù)大廳。
抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是有多少抵扣多少?還是根據(jù)稅負(fù)率計(jì)算著抵扣?
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),我們這邊就直接開出了5000塊錢的紅沖發(fā)票。 我想問一下這個(gè)正確嗎?是應(yīng)該他們開這個(gè)紅沖發(fā)票。還是我們開也可以。 問題2然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我們和總公司簽的合同,對(duì)方用分公司給我們開票,是不是不行。我給對(duì)方說不行。那種情況下,可以接受分公司開的票。他們說總公司授權(quán)分公司就可以。
老師取消稅務(wù)清算,情況說明這么寫???
(2)項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核合伙人B注冊會(huì)計(jì)師曾擔(dān)任甲公司2015年度至2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)項(xiàng)目合伙人,未參與2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)。 違反 前任項(xiàng)目合伙人在擔(dān)任項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人員之前應(yīng)冷卻兩年,否則因自我評(píng)價(jià)對(duì)獨(dú)立性產(chǎn)生不利影響(記憶) 老師,為什么冷卻期是兩年適用的是哪個(gè)條款解釋下呢
老師我們公司是做智能路燈的,有嵌入式軟件和非嵌入式軟件,那我們可以收軟件開票進(jìn)來不?
三季度銷售商品收入38萬,賣這輛車收入11萬,三季度需要交增值稅嗎?
這個(gè)是不需要繳納增值稅的。
老師,填增值稅申報(bào)表的時(shí)候賣車的收入填哪一行?
填寫在銷售使用過的固定資產(chǎn),不含稅銷售額那里面。