你好,對(duì)的是的,可以的。
老師,十月份小規(guī)模季度所得稅申報(bào),如果本年有盈利,是可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損的,對(duì)吧
老師,我們申報(bào)所得稅,假如23年第一季度是盈利的,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,可以彌補(bǔ)幾年
小規(guī)模,假如以前年度虧損,本年第二季度盈利,要繳所得稅嗎?還以可以直接補(bǔ)以前年度虧損?
企業(yè)所得稅申報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損是不是只有本季度末盈利了才彌補(bǔ)上一年度虧損,本季度末虧損了不彌補(bǔ)虧損?
做生產(chǎn)經(jīng)營所得稅表年報(bào)時(shí)未填“彌補(bǔ)以前年度虧損”但本年第一季度有盈利那申報(bào)本季的彌補(bǔ)以前年度虧損可填上盈利那數(shù)據(jù)嗎?
老師,職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢,我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額,但是審計(jì)給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會(huì),職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個(gè)業(yè)務(wù)
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個(gè)稅申報(bào)嗎?
有家單位漏記了一個(gè)月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個(gè)月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動(dòng)生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個(gè)體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的