自2009年1月1日起,允許增值稅一般納稅人抵扣其新購(gòu)進(jìn)設(shè)備所含的進(jìn)項(xiàng)稅額。 建筑物、構(gòu)筑物和其他土地附著物等不動(dòng)產(chǎn)以及應(yīng)征消費(fèi)稅的小汽車、摩托車、游艇等不屬于增值稅的抵扣范圍。 所以設(shè)備按13%繳納增值稅? ? 收到的運(yùn)費(fèi)專票當(dāng)然可以抵扣了
進(jìn)口儀器設(shè)備一臺(tái),國(guó)外買價(jià)64000元,運(yùn)抵我國(guó)入關(guān)前支付的運(yùn)費(fèi)4200元、保險(xiǎn)費(fèi)3800元;入關(guān)后運(yùn)抵企業(yè)所在地,取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)1600元、稅額144元。該白酒生產(chǎn)企業(yè)自行計(jì)算8月應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅費(fèi)如下:相關(guān)資料:關(guān)稅稅率12% , A.進(jìn)口設(shè)備應(yīng)繳納增值稅=(64000+4200+3800+ 1600)×(1+12%)×13%=10716.16(元),為什么這里這個(gè)1600的運(yùn)費(fèi)也要計(jì)算關(guān)稅呢,是不是不對(duì)啊
老師問(wèn)一個(gè)實(shí)務(wù)中的問(wèn)題,一個(gè)商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬(wàn),已經(jīng)開(kāi)票,而我們進(jìn)貨的時(shí)候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(wàn)(商品全部賣出),運(yùn)費(fèi)成本為10萬(wàn)。我就想問(wèn)問(wèn)如果按照理論,這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計(jì)60萬(wàn)都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個(gè)10萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了,這個(gè)運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計(jì)入當(dāng)月,等到抵扣的時(shí)候再計(jì)入成本?
老師,我這里有一張4月份由稅務(wù)局代開(kāi)的深圳增值稅專用發(fā)票,服務(wù)名稱是美的空調(diào)及安裝材料費(fèi),是深圳某某制冷設(shè)備有限公司請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)。稅率為1%。合規(guī)嗎?如果不合規(guī),稅率應(yīng)該是多少呢?還有他的發(fā)票章蓋的也不規(guī)范,抵扣聯(lián)蓋到金額那里了。發(fā)票聯(lián)蓋了兩個(gè)(一個(gè)不清晰,加蓋了一個(gè))。現(xiàn)在是網(wǎng)上認(rèn)證抵扣,這樣蓋了可以嗎?
業(yè)務(wù)3里2009年購(gòu)入的設(shè)備,如果計(jì)算增值稅,不應(yīng)該是用3%減按2%嗎,它的運(yùn)費(fèi)是不是就不能抵扣了? 但這題的答案這個(gè)設(shè)備還是按13%的稅率計(jì)稅,而且運(yùn)費(fèi)也正常1抵扣了,到底應(yīng)該是怎么樣呢
2.有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)2012年1月1日,公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行3年期面值為8000萬(wàn)元的公司債券用于公司經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)。該債.券系到期一次還本付息債券,債券票面年利率8%,發(fā)行價(jià)格為8120萬(wàn)元,發(fā)行費(fèi)用為10萬(wàn)元,從發(fā)行債券所收到的款項(xiàng)中扣除。 (2) 2012年1月1日,公司用籌集到的資金購(gòu)置了一臺(tái)不需安裝的主要生產(chǎn)設(shè)備。該設(shè)備買價(jià)800萬(wàn)元,增值稅136萬(wàn)元,包裝費(fèi)20萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元(假設(shè)運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅抵扣),以上款項(xiàng)已用銀行存款支付,設(shè)備已投人使用。 (3)假設(shè).上述設(shè)備預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值10萬(wàn)元,公司采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。 要求: ①編制發(fā)行債券的會(huì)計(jì)分錄(要求寫(xiě)出明細(xì)科目); ②計(jì)算該項(xiàng)設(shè)備的入賬價(jià)值; ③編制設(shè)備購(gòu)置的會(huì)計(jì)分錄; ④計(jì)算該設(shè)備2012年和2013年應(yīng)計(jì)提的折舊額; ⑤編制2013年12月計(jì)提該項(xiàng)設(shè)備折舊的會(huì)計(jì)分錄。 (答案中的金額單位用萬(wàn)元表示。)
老師,麻煩給看一下,怎么回事
老師,分公司賬上的錢(qián)可以轉(zhuǎn)總公司的員工嗎?報(bào)銷的
提問(wèn):門(mén)店轉(zhuǎn)入公戶管理費(fèi)(借:門(mén)店?duì)I業(yè)費(fèi)用-上交總部管理費(fèi),貸方:其他業(yè)務(wù)收入),門(mén)店轉(zhuǎn)入時(shí)(借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:銀行存款)這個(gè)對(duì)么?
我司購(gòu)買一臺(tái)云服務(wù)器一年使用費(fèi)用2400元。用于開(kāi)發(fā)運(yùn)行軟件,請(qǐng)問(wèn)老師 這個(gè)2400做在哪個(gè)科目里
老師,我們這邊是從事網(wǎng)絡(luò)電商,網(wǎng)店有時(shí)二十幾個(gè),每天都要統(tǒng)計(jì)銷售,其中有七八家供貨商,每天的任務(wù),統(tǒng)計(jì)各店鋪銷售,分批下單到各個(gè)供應(yīng)商,感覺(jué)這數(shù)據(jù)好多,好亂。聽(tīng)老師這個(gè)都有什么方法讓數(shù)學(xué)條理清楚一些。還有計(jì)算的時(shí)候不容易出錯(cuò)。
老師,問(wèn)下關(guān)于單位報(bào)銷費(fèi)用,有些在路上找個(gè)人買的,是沒(méi)有發(fā)票的,還有拼夕夕平臺(tái)買的小東西,是開(kāi)不了發(fā)票的,員工直接報(bào)銷單,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)做賬復(fù)核稅法嗎?
樸老師,剛您發(fā)的協(xié)議,甲乙方怎么寫(xiě),甲方出讓公司,乙方是個(gè)人
扣申報(bào)的殘保金怎么入帳
老師 請(qǐng)問(wèn)我們的研發(fā)費(fèi)用為什么抵減了又加回來(lái) 總之沒(méi)有享受過(guò)優(yōu)惠 這是啥情況
郭老師,收到24年4月的一張?jiān)牧习l(fā)票,要怎么做賬
這個(gè)設(shè)備是自己用過(guò)的設(shè)備
是的? ? 但是當(dāng)時(shí)已經(jīng)抵扣增值稅率 所以不能享受該政策 小汽車當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)時(shí)? 沒(méi)有抵扣增值稅? 可以享受 假如2020年購(gòu)進(jìn)的小汽車? ? ?2030年出售? 也是自己使用的 但依舊需要按13%繳納增值稅
這個(gè)設(shè)備不應(yīng)該按照第一點(diǎn)里的第一小點(diǎn)計(jì)算嗎 它不是屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備嗎
找下題干? ?看這個(gè)2009購(gòu)入的設(shè)備? 是不是取得的是專票? ?是的話就是當(dāng)時(shí)做了抵扣? ? 既然做了抵扣就不能享受減征政策