你好 ; 你們是查賬的話。 如果與個獨能發(fā)生相關的成本業(yè)務 那么就可以開票給你入賬成本的; 可以的
工程施工企業(yè),去年做的好多小項目,開票做收入后暫估成本進行的結轉(zhuǎn)(請的人工、機械遲遲不來入賬,現(xiàn)在都一年了還沒入賬,成本一直是暫估的),這個月我們又有好多新項目也是這種情況(有收入沒成本),我應該怎么結轉(zhuǎn)成本???也是暫估嗎?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項對應的進項發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個點的,本來這個進項發(fā)票也是普票也是一個點的。那我這個進項發(fā)票還沒有給我們開那這個發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個發(fā)票是專票的話13個點可以足額抵扣嗎?
公司之前沒有會計,老板也是只做了一個銀行賬戶的流水賬,現(xiàn)在我來了之后老板讓我把之前去年12月份到今年的賬整理出來,剛買了財務軟件,我也是剛考了初級證書還沒有實操經(jīng)驗,結果在設置科目的時候沒有設置成本類科目直接在營業(yè)費用里核算的,項目從12月份開始,今年1月份還沒結束,像這種情況我應該怎么辦?
老師請問一下,我們是考古勘探的。然后項目在19-20年已經(jīng)結束了。但是一直沒有成本票開進來,去年在項目結束后注冊了小規(guī)模。想讓小規(guī)模開點成本票進來,您看這個可以怎么操作?還有剛剛注冊了一個個獨,也想用個獨開點成本票進來
老師我想請教一個問題,我們之前是小規(guī)模,做了一個項目開出去的發(fā)票也是小規(guī)模時期開的,后來升成了一般納稅人,但是之前的對于這個項目的成本票還沒有收到,現(xiàn)在可以讓對方給我們就這個項目定的貨物開成專票嗎?可以抵扣嗎?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領款,稅務系統(tǒng)要按勞務報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務關賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務而確認預計負債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應納稅暫時性差異,應同時確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債。為什么是對的?可抵扣、應納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
這個題第二步驟成本計算表里的本月生產(chǎn)費用84000,我看答案都沒看出來是哪里出來的,不應該是84300嗎
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏幔坎皇强蹇h市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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這個是要簽合同還是簽個總協(xié)議就好了?
你好; 簽訂一個雙方合同就行了。??
不需要分項目每個都簽是吧?然后期限也不用寫?
你好 ; 你到時根據(jù)業(yè)務來分別簽訂合同 。? ? 項目多的分項目分別簽訂? ?
那前面的已經(jīng)結束2年了,現(xiàn)在才開成本票進來沒有關系嗎?
?你好 ;? 有關系的。? 不能這樣開票的。至少應該是公司成立后發(fā)生的業(yè)務??
那現(xiàn)在是想操作前面的成本票,后面的成本票夠了。就前面的差得多,請問老師這個要怎么操作?
?你好 ;? 那之前的操作不了的。這個查到你肯定是虛開發(fā)票的? ?
好的,謝謝老師
?沒事的; 希望能幫到你。 千萬別這樣操作??