你好 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進(jìn)項(xiàng)
一般納稅人,預(yù)交增值稅抵應(yīng)交增值稅怎么做分錄
一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄知道怎么做嗎
老師,事務(wù)中,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額是怎么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進(jìn)行的,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)我會,然后月末就不知道下一步怎么進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)了,多交了,少交了怎么處理的
老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄啊?怎么知道交多少?
老師好!小規(guī)模納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有涉及三級科目進(jìn)項(xiàng)或者銷項(xiàng),那月末怎么知道普票交稅多少,專票交稅多少???
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因?yàn)楣緵]開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計(jì)分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開1%的發(fā)票,是不是就不適用簡易計(jì)稅?
電子銀行承兌匯票的轉(zhuǎn)讓操作是需要去銀行的嗎?
老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時不是收入銷項(xiàng)嗎?假如銷項(xiàng)6000進(jìn)項(xiàng)5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 5000這樣嗎?
可是老師也不對啊,銷項(xiàng)當(dāng)時做的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額6000 跟這個未交增值稅沒有關(guān)聯(lián)上啊
寫的是交稅的分錄,結(jié)賬增值稅科目是期末結(jié)轉(zhuǎn)時,是在上個月末就結(jié)轉(zhuǎn)了。
是的,那老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做???
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時期末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅