你好 應交稅費未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進項
一般納稅人,預交增值稅抵應交增值稅怎么做分錄
一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄知道怎么做嗎
老師,事務中,轉(zhuǎn)出多交增值稅,未交增值稅,進項稅額,銷項稅額是怎么轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進行的,進項銷項我會,然后月末就不知道下一步怎么進行結(jié)轉(zhuǎn)了,多交了,少交了怎么處理的
老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄???怎么知道交多少?
老師好!小規(guī)模納稅人,應交稅費應交增值稅沒有涉及三級科目進項或者銷項,那月末怎么知道普票交稅多少,專票交稅多少???
老師,請問公司股東(后面會在工商變更)未在工商局做股權轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時不盈利情況,做股權轉(zhuǎn)讓會不會涉及個稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫怎樣做賬
老師如果當月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應交增值稅嗎
老師這個票可以抵扣進項稅嗎
人工成本以勞務票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費收入,不開票,要怎么報稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時不是收入銷項嗎?假如銷項6000進項5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應交稅費未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應交稅費-進項 5000這樣嗎?
可是老師也不對啊,銷項當時做的是應交稅費-增值稅-銷項稅額6000 跟這個未交增值稅沒有關聯(lián)上啊
寫的是交稅的分錄,結(jié)賬增值稅科目是期末結(jié)轉(zhuǎn)時,是在上個月末就結(jié)轉(zhuǎn)了。
是的,那老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做???
銷項大于進項時期末結(jié)轉(zhuǎn) 借應交稅費轉(zhuǎn)出交增值稅 貸應交稅費未交增值稅