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老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄啊?怎么知道交多少?

2021-09-16 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-16 17:08

你好 應交稅費未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進項

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快賬用戶4243 追問 2021-09-16 19:37

老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時不是收入銷項嗎?假如銷項6000進項5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應交稅費未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應交稅費-進項 5000這樣嗎?

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快賬用戶4243 追問 2021-09-16 19:38

可是老師也不對啊,銷項當時做的是應交稅費-增值稅-銷項稅額6000 跟這個未交增值稅沒有關聯(lián)上啊

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齊紅老師 解答 2021-09-16 19:43

寫的是交稅的分錄,結(jié)賬增值稅科目是期末結(jié)轉(zhuǎn)時,是在上個月末就結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶4243 追問 2021-09-16 20:14

是的,那老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做???

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齊紅老師 解答 2021-09-16 20:21

銷項大于進項時期末結(jié)轉(zhuǎn) 借應交稅費轉(zhuǎn)出交增值稅 貸應交稅費未交增值稅

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你好 應交稅費未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進項
2021-09-16
你好,通常通過稅負來衡量 稅負=(收入*稅率-進項)/收入 通過這個公式去推算
2020-12-28
同學你好 ● 月末處理:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出應交增值稅借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出應交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 ● 再將轉(zhuǎn)出應交增值稅轉(zhuǎn)到未交里借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出應交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
2021-09-09
有留底過嗎 沒有的話 看未交增值稅借方發(fā)生額合計
2023-12-16
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-10-22
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