你好 應交稅費未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進項

一般納稅人,預交增值稅抵應交增值稅怎么做分錄
一般納稅人增值稅結轉分錄知道怎么做嗎
老師,事務中,轉出多交增值稅,未交增值稅,進項稅額,銷項稅額是怎么轉來轉去的,麻煩老師給個思路和分錄,我主要不會用不會做一般納稅人的賬,不知道分錄怎么進行的,進項銷項我會,然后月末就不知道下一步怎么進行結轉了,多交了,少交了怎么處理的
老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄???怎么知道交多少?
老師好!小規(guī)模納稅人,應交稅費應交增值稅沒有涉及三級科目進項或者銷項,那月末怎么知道普票交稅多少,專票交稅多少啊?
老師,備用金賬務怎么處理,備用金沒法寫在合適的部門或者個人名下,可以就寫,借:其他應收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務費怎么入賬
老師您好,生產型企業(yè)出口一批自產的設備到泰國和印度,貨物已經報關,現(xiàn)在又需要補寄少量物料到泰國和印度,大概價值5000元,DHL物流公司要我們公司開商業(yè)發(fā)票?我們能開出來嗎?這些物料泰國客戶和印度客戶不會單獨給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會自動到對公賬戶里面嗎?
老師,我是貿易企業(yè),一般納稅人,我購買的凍雞翅根為啥對方開9個點的專票給我???是對方單位開錯了嗎?
領營業(yè)執(zhí)照前預付房租,開了法人抬頭票可以報銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?
答案解析是打錯字了還是本身就是?根據(jù)題干信息長期應收款是50
開辦時房租怎么作分錄
老師,電商 做的是全托管模式。 我們賣貨給 TIKTOK,然后TIKTOK 自己賣貨給國外客戶的模式。怎樣搞跨境電商備案,需要什么條件
老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時不是收入銷項嗎?假如銷項6000進項5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應交稅費未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應交稅費-進項 5000這樣嗎?
可是老師也不對啊,銷項當時做的是應交稅費-增值稅-銷項稅額6000 跟這個未交增值稅沒有關聯(lián)上啊
寫的是交稅的分錄,結賬增值稅科目是期末結轉時,是在上個月末就結轉了。
是的,那老師,期末結轉的分錄怎么做啊?
銷項大于進項時期末結轉 借應交稅費轉出交增值稅 貸應交稅費未交增值稅