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Q

老師,一般納稅人交增值稅怎么做分錄???怎么知道交多少?

2021-09-16 17:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-09-16 17:08

你好 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶4243 追問 2021-09-16 19:37

老師,就直接做銀行繳稅了嗎?就是平時不是收入銷項(xiàng)嗎?假如銷項(xiàng)6000進(jìn)項(xiàng)5000,那我就要賬上怎么體現(xiàn)要交1000的增值稅呢?就直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 6000 貸:銀行存款1000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 5000這樣嗎?

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快賬用戶4243 追問 2021-09-16 19:38

可是老師也不對啊,銷項(xiàng)當(dāng)時做的是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額6000 跟這個未交增值稅沒有關(guān)聯(lián)上啊

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齊紅老師 解答 2021-09-16 19:43

寫的是交稅的分錄,結(jié)賬增值稅科目是期末結(jié)轉(zhuǎn)時,是在上個月末就結(jié)轉(zhuǎn)了。

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快賬用戶4243 追問 2021-09-16 20:14

是的,那老師,期末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做???

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齊紅老師 解答 2021-09-16 20:21

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時期末結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

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你好 應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅? 貸銀行 ?銷-進(jìn)項(xiàng)
2021-09-16
你好,通常通過稅負(fù)來衡量 稅負(fù)=(收入*稅率-進(jìn)項(xiàng))/收入 通過這個公式去推算
2020-12-28
同學(xué)你好 ● 月末處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 ● 再將轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)到未交里借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-09-09
有留底過嗎 沒有的話 看未交增值稅借方發(fā)生額合計(jì)
2023-12-16
你好 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-10-22
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