你好,你是按月申報(bào)的嗎?如果是的話,滯納金需要交的,你扣款的頁(yè)面就有。
老師,昨天申報(bào)期印花稅扣款沒(méi)有成功,今天會(huì)有滯納金嗎?如果有在哪里交呢?
老師,您好!我們這個(gè)月個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,但是一直沒(méi)繳稅,如果我今天去稅務(wù)局交稅款,會(huì)有滯納金或者罰款嗎?
老師,印花稅按次申報(bào)是不是不受申報(bào)期的限制?如果當(dāng)日申報(bào)了沒(méi)有繳款,是不是會(huì)產(chǎn)生滯納金呢?
老師,印花稅按次申報(bào)是納稅義務(wù)發(fā)生的15天內(nèi)申報(bào),我爸時(shí)間控制在幾號(hào)才不會(huì)產(chǎn)生滯納金,比如今天19號(hào),我應(yīng)納稅憑證書(shū)立日期是9.30 ,今天19號(hào)有逾期嘛?
老師,今天更正了2022年5月增值稅申報(bào)表,有稅款有滯納金,如果今天不繳納,周一賬戶里才有錢(qián)交的話到時(shí)候滯納金是不是不對(duì)了,會(huì)不會(huì)又得更正
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
按次申報(bào)的
扣款的時(shí)候沒(méi)有滯納金呢
按次申報(bào)的,只要這個(gè)月申報(bào)上去就可以啊,當(dāng)月的申報(bào)當(dāng)月沒(méi)有滯納金。
好的謝謝
不要客氣,工作愉快。