是按累進(jìn)稅率表減半征收。前提條件是應(yīng)納稅 所得額在100萬(wàn)以下
老師,我想問(wèn)下個(gè)體戶個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策100萬(wàn)減半是什么意思?也是按累進(jìn)稅率表減半征收嗎?
個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)所得稅 不超過(guò)100萬(wàn)的,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策的基礎(chǔ)上,再減半征收,我想問(wèn)現(xiàn)行優(yōu)惠政策是啥?比如我今天銷售額90萬(wàn)。需要繳納多少的經(jīng)營(yíng)所得稅?具體算一下
老師,個(gè)體工商戶年收入在100萬(wàn)以下的減半征收意思是按照50萬(wàn)交個(gè)人所得稅嗎?哪稅率怎么算的?
請(qǐng)問(wèn)老師,小型微利的個(gè)體戶所得稅優(yōu)惠政策是100萬(wàn)以內(nèi)減半嗎?
對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。這個(gè)文件的意思是應(yīng)納稅所得額減半50萬(wàn),在根據(jù)一半后的金額根據(jù)稅率繳稅。還是直接按100萬(wàn)計(jì)算應(yīng)納稅額金額減半?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
公司的話利潤(rùn)120萬(wàn),所得率是10%吧
個(gè)體戶是按經(jīng)營(yíng)所得五級(jí)累進(jìn)稅率