同學(xué)你好,小規(guī)模專票和普票都有,如果合計(jì)不超45萬(wàn),只交城建嗎——是的;
老師,小規(guī)模不超30萬(wàn)免交增值稅,哪如果專票開和普票一起金額是45萬(wàn),是不是就要按45萬(wàn)交稅?
老師 ,小規(guī)模專票和普票都有,如果合計(jì)不超45萬(wàn),只交城建嗎
一般納稅人只要開票,超過10萬(wàn),附加都交,不減半,不超,只交城建,不減半。 小規(guī)模不超45萬(wàn),只交城建,減半,超45萬(wàn),附加都交,減半,(水利不減) 這個(gè)說(shuō)法正確嗎
老師小規(guī)模開專票和普票合計(jì)不超45萬(wàn),是否只有專票交增值稅普票不交呢
老師好:小規(guī)模納稅人3月份普通發(fā)票季度不超45萬(wàn),加上專票超45萬(wàn),普通發(fā)票不用交稅。對(duì)嗎,只交專票的稅款
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
什么情況下全交呀
同學(xué)你好,如果超過45萬(wàn),是需要交的;
比如說(shuō)普票開了30萬(wàn),專票開了16萬(wàn),那就是三種附加稅都要交是嗎,增值稅也是按照46萬(wàn)交
同學(xué)你好,比如說(shuō)普票開了30萬(wàn),專票開了16萬(wàn),那就是三種附加稅都要交是嗎,增值稅也是按照46萬(wàn)交——是的;
那如果只開了專票35萬(wàn), 是只交城建嗎
那如果只開了專票35萬(wàn), 是只交城建嗎
同學(xué)你好,那如果只開了專票35萬(wàn), 是只交城建嗎——是的;
老師,我可以從公戶把錢轉(zhuǎn)到個(gè)人,然后再通過個(gè)人給員工發(fā)工資嗎,
同學(xué)你好,我可以從公戶把錢轉(zhuǎn)到個(gè)人,然后再通過個(gè)人給員工發(fā)工資嗎,——為什么要這樣做呢?
就是直接通過公戶給員工發(fā)工資這樣是最正規(guī)的是嗎
同學(xué)你好,就是直接通過公戶給員工發(fā)工資這樣是最正規(guī)的是嗎——是的;
好的 謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;