你好 借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , ????貸:銀行存款等科目??
老師你好,我們是餐飲業(yè),有預(yù)收辦會(huì)員卡的錢,每個(gè)月會(huì)有一大筆,這種開票要注意什么
你好 老師 我們每個(gè)月行政人員聚餐的一個(gè)月一千多吧 這種分錄怎么做
你好 老師 我們行政一般一個(gè)月會(huì)聚餐一次 還有就是我們幾個(gè)行政到飯店吃午飯對(duì)方開的票 這個(gè)肯定是做福利費(fèi)對(duì)吧 但是我不明白要不要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬過度一下 區(qū)別是什么?
老師,你好!我們收到一筆“財(cái)政局的房補(bǔ)”1萬(wàn)多,這個(gè)怎么做分錄
老師,你好,我們是服務(wù)行業(yè),這個(gè)月人工成本,太多,結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月怎么做分錄?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
為什么要經(jīng)過應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目呢 不是好恩理解 我認(rèn)為可以直接管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款
你好,主要是體現(xiàn)這個(gè)費(fèi)用的計(jì)提,支付過程?
這兩個(gè)的區(qū)別是什么 我可以通過我的這種方式么
不明白 希望老師給我講解一下這兩個(gè)分錄的區(qū)別及應(yīng)用場(chǎng)景
你好 區(qū)別就是:一個(gè)計(jì)提了,一個(gè)沒有計(jì)提。 個(gè)人建議還是采取我回復(fù)的這種方式?
計(jì)提不計(jì)提會(huì)影響做賬么
你好,對(duì)最終的結(jié)果沒有影響,過程不同?