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Q

對方開給我們的10萬的進票,因銷售折讓所以需要紅字-5。 但是我們這邊紅字申請表提交的時候,填了未抵扣,未成功-5紅沖,變成了-10,導(dǎo)致10萬的進稅全部抵扣不了。 和對方溝通,對方也不配合重開。 這種情況,可以把10萬專票當普票入賬嗎?紙質(zhì)的10萬,-5都已開出給我們?;蛘咧苯訏熨~上,會有影響嗎?

2021-09-15 17:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-15 17:36

您好,那您只能當普通發(fā)票入賬

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快賬用戶9138 追問 2021-09-15 17:42

稅務(wù)系統(tǒng)里這張10萬進票是不是就不存在了?用來入賬的話,會被查嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-15 17:55

您好,那您就不能入成本費用了

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齊紅老師 解答 2021-09-15 17:56

您好,是的,銷售方?jīng)]有納稅了

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快賬用戶9138 追問 2021-09-15 18:12

但是這10萬是好幾個月前的票了,如果購買方這邊因為操作紅字單填錯,應(yīng)沖-5,但因為選了未抵扣發(fā)票,導(dǎo)致實際沖了-10,進稅無法抵扣,票也無法入成本。而銷售方那邊開了-5出來。 銷方申報增值稅的時候,銷稅不會對不上嗎?為什么還可以正常申報掉? 還是說增值稅申報系統(tǒng),是根據(jù)已開出的紙質(zhì)發(fā)票去統(tǒng)計匯總的銷稅,而不是紅字單正確操作流程的一個金額?

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齊紅老師 解答 2021-09-15 18:54

您好,這個業(yè)務(wù)本來是錯誤的,可以開-10當月作廢,按-5開票

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快賬用戶9138 追問 2021-09-16 10:12

銷售方重開的話,可以直接按照折讓-5后的金額,開給我們藍字5的發(fā)票嗎?就不開紅字-5。

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齊紅老師 解答 2021-09-16 10:41

您好,是那是不可以的

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您好,那您只能當普通發(fā)票入賬
2021-09-15
剩下的也得開信息表 然后重新開 以后這種情況你們先認證啦 再開信息表
2021-09-14
1.了解相關(guān)法規(guī):在執(zhí)行紅沖和重開專票的操作之前,請務(wù)必了解相關(guān)稅務(wù)法規(guī)和規(guī)定。具體操作需要符合當?shù)氐亩惙ㄒ?guī)定,以確保合法性和合規(guī)性。 2.與稅務(wù)部門溝通:在進行紅沖和重開專票的操作之前,建議您與當?shù)氐亩悇?wù)部門進行溝通,了解具體的操作流程和注意事項。稅務(wù)部門可以為您提供具體的指導(dǎo)和建議,以確保操作無誤。 3.保留相關(guān)證據(jù):在進行紅沖和重開專票的操作時,請確保保留所有相關(guān)的證據(jù)和記錄。這些證據(jù)包括但不限于工程合同、發(fā)票、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等。這些證據(jù)有助于證明您的操作的合法性和合規(guī)性,以避免可能的稅務(wù)和會計風(fēng)險。 4.正確處理會計分錄:在進行紅沖和重開專票的操作時,請確保正確處理會計分錄。具體的會計處理需要符合當?shù)氐臅嫓蕜t和規(guī)定。通常情況下,紅沖需要使用相應(yīng)的會計科目進行沖銷,而重開專票則需要使用正確的會計科目進行記錄。 5.當期紅沖當期開具:您的想法是正確的,紅沖和重開專票的操作不會影響以前年度的損益。當期紅沖當期開具的操作不會對以前年度的會計記錄產(chǎn)生影響,因此不會對以前年度的損益產(chǎn)生影響。
2023-10-25
你好,同學(xué) 進項、銷項在一般納稅人申報表上是不區(qū)分的。 您可以在做賬時,做標注就可以。
2022-06-27
你好,關(guān)鍵點在于,服務(wù)費的提取依據(jù),你們合同是如何約定的
2022-05-13
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