你好,不需要的,老員工直接申報(bào)個(gè)人所得稅就可以的
你好,我想問一下,自然人在申報(bào)時(shí),我填的當(dāng)月收入為2100元,怎么在稅款計(jì)算時(shí)是4500元,查閱了一下記錄,發(fā)現(xiàn)顯示的當(dāng)期收入是4500,不應(yīng)該是2100元嗎?因?yàn)槲也恢乐颁浫氲膯T工信息采集的入職時(shí)間是什么時(shí)候?現(xiàn)在重新填寫的時(shí),這個(gè)入職時(shí)間是不是申報(bào)的第一個(gè)月
老師 您好 我想請教一下 比如說我們交接過來的公司 申報(bào)人員工資的時(shí)候 是不是要把之前的人全部 我不知道這些人是好久入職的 是不是先要做一次入職 然后在離職 然后在入職呢 還是應(yīng)該怎么做
老師,我們給某個(gè)員工的離職補(bǔ)償,是分三個(gè)月給的,工資加社保,那我給他申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)好?他又不是一次性的,然后還有社保個(gè)人部分也是公司出。
我先把這個(gè)事情的來龍去脈說一下就是原來的包工頭哦,我們做賬借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬額,后來發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬帶銀行存款,這是2020年到2022年11月一直都是這么做帳的啊,包工頭有400,000就是這兩年打過的款之前沒有開過發(fā)票現(xiàn)在呢?我接手這家公司那個(gè)包工頭還在這個(gè)公司還在做事,我想讓他開發(fā)票,然后發(fā)票就是想讓他之前的400,000也一起開過來,但是之前做賬都是做應(yīng)付職工薪酬,然后附件是銀行回單銀行回單單備注了工資,我的意思是我想把之前的帳全部推翻,把包工頭讓他把40萬票補(bǔ)上,之前怎么紅沖,然后現(xiàn)在做正確的在建工程,不知道這個(gè)怎么紅沖不知道這個(gè)怎么做正確的分錄
請問老師,6月份接了一家公司,個(gè)稅的人員已經(jīng)申報(bào)4月份的工資了,但在5月有2名員工離職,我申報(bào)5月工資時(shí),是先把4月份全部員工先添加到扣繳端,然后再給那2個(gè)離職的做非正常嗎?扣繳端添加人員的時(shí)候,入職日期是選2024.1.1嗎?
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價(jià)格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項(xiàng)稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價(jià),怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應(yīng)該是不含稅價(jià)(成本價(jià))直接?稅率呀?
之前財(cái)務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報(bào),這次自己學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)老師讓我學(xué)稅務(wù)實(shí)操,所以除了學(xué)習(xí)個(gè)稅實(shí)操外,還要學(xué)習(xí)什么,需要每月申報(bào)的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎。同時(shí)會(huì)不會(huì)影響退稅呢?
銀行端口收匯申報(bào)的a,產(chǎn)品,實(shí)際上收的錢是包含了abc三個(gè)產(chǎn)品,三個(gè)報(bào)關(guān)單,這樣會(huì)影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計(jì)開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計(jì)的嗎?
老師我想問一下,我失業(yè)一年,醫(yī)療保險(xiǎn)斷檔,然后7月找到工作,我單位給我續(xù)上了醫(yī)療,顯示8月已經(jīng)繳費(fèi),但是我9月份查我的個(gè)人醫(yī)療,應(yīng)該打入個(gè)人的那比醫(yī)療錢,沒有到個(gè)人賬戶,怎么回事呢,現(xiàn)在個(gè)人的醫(yī)療余額還是零
老師,公司倉庫房租不給開票可以對公轉(zhuǎn)賬嗎?
請問老師,剛到一家減速器生產(chǎn)企業(yè),這家企業(yè)沒有正規(guī)的財(cái)務(wù)管理、庫房管理。請問作為一名會(huì)計(jì)怎樣從生產(chǎn)流程、出入庫管理、成本核算這幾部分抓起來。以什么方法快速的捋順?
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說中秋發(fā)200元過節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來的?
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但是我在這邊申報(bào)的時(shí)候就累計(jì)不到啊
?你好,可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎?什么累計(jì)不到?
累計(jì)扣除啊
這個(gè)人是不是之前沒有增員啊,你可以嘗試先增加一下
是這個(gè)意思 比如新接回來的公司 這些人員我也不知道他們是好久入職的 如果我按這個(gè)月做入職 累計(jì)扣除就只有5000 需要繳納個(gè)稅 我可以先新增他們 然后在給他們做離職 然后在做入職 就不會(huì)有個(gè)稅了
這個(gè)要讓員工自己在個(gè)稅APP上面進(jìn)行申報(bào)啊,你如果這樣處理的話,稅務(wù)局很容易關(guān)注你們的
這樣也沒有什么把 本來就不用繳納個(gè)稅的
這個(gè)沒有問題的,但是最好讓員工自己申報(bào)專項(xiàng)附加扣除 要不然一個(gè)人都沒有申報(bào),是不正常的
老師 怎么又設(shè)計(jì)到專項(xiàng)扣除了
因?yàn)閷m?xiàng)附加扣除是員工自己報(bào)的,專項(xiàng)扣除,就是那個(gè)5000是系統(tǒng)默認(rèn)的