那這種時(shí)候你就正常開(kāi)票了,開(kāi)票之后,你在申報(bào)的時(shí)候需要按開(kāi)票銷(xiāo)售額申報(bào),但是無(wú)票銷(xiāo)售你就做一個(gè)減少,總的銷(xiāo)售額不變。
老師您好,我現(xiàn)在確認(rèn)收入的是未開(kāi)票,如果報(bào)無(wú)票收入了,后面對(duì)方又要求開(kāi)票了,怎么做賬啊?報(bào)稅的時(shí)候該怎么處理呢?
老師好,問(wèn)下,企業(yè)如果有無(wú)票收入,已按無(wú)票收入做賬報(bào)稅,可是過(guò)了幾個(gè)月對(duì)方公司又要專(zhuān)票,這種情況怎么處理
請(qǐng)問(wèn),上個(gè)月對(duì)方公司不要發(fā)票,我公司已做無(wú)票收入申報(bào)納稅了。這個(gè)月對(duì)方又說(shuō)要,我該怎么賬務(wù)處理?
老師您好,我想問(wèn)您一下,二月份我們有無(wú)票收入,報(bào)稅也報(bào)了無(wú)票收入,三月份的時(shí)候?qū)Ψ接忠l(fā)票了,我們也給開(kāi)了,我想知道這種怎么處理?用做賬嗎?如果做賬分錄怎么寫(xiě)?
老師,如果客戶(hù)付了款不要票,我這邊做了無(wú)票收入繳納相應(yīng)的稅費(fèi),但是后面過(guò)了幾個(gè)月,又需要開(kāi)票,我這邊怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新繳費(fèi)基數(shù)下限是多少
老師 住宿費(fèi)開(kāi)的開(kāi)進(jìn)來(lái)專(zhuān)票, 增值稅不可以抵扣吧?
是否符合小微企業(yè)六稅兩費(fèi)減免政策的條件是什么
請(qǐng)問(wèn)公司阿里巴巴商城上面付的買(mǎi)家保障服務(wù)費(fèi),計(jì)入那個(gè)明細(xì)
老師:我想咨詢(xún)一下,比如說(shuō)我開(kāi)票100萬(wàn),增值稅是9%,總包公司說(shuō)稅負(fù)率達(dá)到2%的情況下,我實(shí)際繳納多少增值稅,怎么算呢?
您好老師,我們有一單貨物牽涉到國(guó)外客戶(hù)退貨,不過(guò)只是退一部分,是一個(gè)產(chǎn)品,總共出口50件,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)的也是50件,是開(kāi)了一張發(fā)票,現(xiàn)在該票退稅已退下來(lái)了,但是現(xiàn)在退回只退10件,這種情況下我們是不是要開(kāi)具《出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明》;這個(gè)證明開(kāi)具之前是不是要先做外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報(bào),我想問(wèn)的是已經(jīng)退下來(lái)的稅款我們是全部退回稅局還是能只退回退貨那一部分的稅款啊
老師開(kāi)建筑服務(wù)*機(jī)械租賃的稅率是9%嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)村經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)部結(jié)算憑證可以作為發(fā)票憑證入賬嗎,可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證嗎?
老師,我們貨車(chē)充的5000元油卡,我能一次給下賬了?
您說(shuō)的無(wú)票銷(xiāo)售是在開(kāi)票月的無(wú)票銷(xiāo)售里面減去這筆收入?
對(duì)了,就是這個(gè)意思。
好的,如果開(kāi)票月的無(wú)票收入小于開(kāi)票金額的話(huà),差額轉(zhuǎn)移到下個(gè)月的無(wú)票收入中減去這筆
可以的呀,可以這樣子放到下月去抵賬。