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隔月沖紅發(fā)票怎么做分錄和賬務處理?

2021-09-14 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-14 11:26

你好,是進項發(fā)票紅沖,還是銷項發(fā)票紅沖??

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快賬用戶3590 追問 2021-09-14 11:31

我們是銷售方,開票又隔月沖紅,那上個月銷項稅不是都交過了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-14 11:31

你好,銷項紅沖的分錄是 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:應收賬款等科目 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本

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快賬用戶3590 追問 2021-09-14 11:34

我們是建筑勞務公司,成本只有農(nóng)民工勞務費,怎么沖成本?老師

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齊紅老師 解答 2021-09-14 11:35

你好,沖銷結(jié)轉(zhuǎn)的成本,分錄是 借:勞務成本,貸:主營業(yè)務成本

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快賬用戶3590 追問 2021-09-14 11:37

我們只要主營業(yè)務成本--勞務費一種成本

頭像
齊紅老師 解答 2021-09-14 11:40

你好,勞務費應當先計入勞務成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本才是的?

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你好,是進項發(fā)票紅沖,還是銷項發(fā)票紅沖??
2021-09-14
你好,是的,這樣操作沒問題。
2024-12-26
你好 原來分錄 不變,金額負數(shù)??
2020-12-10
借應收賬款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù), 應交稅費負數(shù),對應的成本也需要紅沖。
2022-06-14
你好,沖紅按原來的分錄做負數(shù),重開按發(fā)票做分錄,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,兩個一正一負相抵,
2021-03-30
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