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貨物1600元開(kāi)13%專票跟1200元開(kāi)1%普票,哪個(gè)合適?該如何去考慮這個(gè)問(wèn)題?需要考慮哪些稅?并且稅率是多少?

2021-09-12 23:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-12 23:40

1600元開(kāi)13%專票的收入=1600/1.13=1415.93 1200元開(kāi)1%普票的收入=1200/1.01=1188.12 明顯開(kāi)專票的收入大于開(kāi)普票的收入,開(kāi)專票劃算

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快賬用戶6907 追問(wèn) 2021-09-13 03:07

我是購(gòu)買方的話如何考慮

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齊紅老師 解答 2021-09-13 09:03

你是購(gòu)買方,付出的成本越少,越劃算。選開(kāi)普票。開(kāi)專票扣除能抵扣的增值稅你的支付成本是1415.93,開(kāi)普票即使不能抵扣,你也只付1200

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1600元開(kāi)13%專票的收入=1600/1.13=1415.93 1200元開(kāi)1%普票的收入=1200/1.01=1188.12 明顯開(kāi)專票的收入大于開(kāi)普票的收入,開(kāi)專票劃算
2021-09-12
以收到貨款2000元為例,您可以按照以下步驟進(jìn)行計(jì)算: 1.計(jì)算您公司應(yīng)繳納的稅款:2000元 * 6% = 120元(稅款)附加稅根據(jù)稅款計(jì)算,假設(shè)附加稅率為12%(具體稅率可能因地區(qū)和政策而異),則附加稅為120元 * 12% = 14.4元總稅款及附加稅為120元 %2B 14.4元 = 134.4元 2.計(jì)算合作公司應(yīng)開(kāi)具的發(fā)票金額:假設(shè)合作公司按照1%的稅率開(kāi)票,那么他們可以開(kāi)具的最大發(fā)票金額為(2000元 - 134.4元)/(1 %2B 1%)= 1856.44元(因?yàn)樾枰獜目偨痤~中扣除您公司已經(jīng)承擔(dān)的稅款和附加稅)。 3.計(jì)算您應(yīng)轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng):您應(yīng)該轉(zhuǎn)給合作公司的款項(xiàng)為合作公司的發(fā)票金額加上他們應(yīng)繳納的稅款,即1856.44元 %2B 18.56元 = 1875元。
2024-04-19
您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024-12-05
你好,本身是一般納稅人的情況下選擇甲或者乙并沒(méi)有差別,不含稅成本都是一樣的,多出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣也是自己會(huì)要多承擔(dān)貨款的一部分。
2021-07-30
同學(xué)你好,先說(shuō)這個(gè)費(fèi)用, 1、2021年是100元/平/月,2022年遞增5%,=100*105%=105元/平/月,2023年是用2022年是=105*105%=110.25元/平/月, 2021年租金是100*400*12=480000元,2022年是105*400*12=504000元,2023年是44100*12=529200元, 物業(yè)費(fèi)20元/平,20*400=8000元,這個(gè)不變,改建費(fèi)300000元, 費(fèi)用是2021-2023年,480000%2B504000%2B529200=1513200元, 物業(yè)費(fèi),8000*36=288000元, 外加300000元改建費(fèi), 2、另這個(gè)發(fā)票的事情,如果要處理,建議可以去稅務(wù)局代開(kāi),一般是1-3%點(diǎn),以他個(gè)人的名義去開(kāi);然后稅點(diǎn)你們幫他個(gè)人出;
2022-05-04
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