多計(jì)提了 出現(xiàn)了貸方余額 24.06和11.08
老師好,求助一下,我中途接賬,之前是手工帳,7月份接的賬,現(xiàn)在改軟件賬,錄入的是6月底的期末余額,應(yīng)交稅費(fèi)一直不平,不知道哪里原因,請(qǐng)幫忙看看
老師,我們公司有兩個(gè)人掛在我們公司買(mǎi)社保,但是自己全出的,每個(gè)月交錢(qián)來(lái)公司,我們公司社保一個(gè)季度交一次,我看了之前每個(gè)季末都是平的,我這個(gè)月結(jié)著做期末多出余額了,麻煩老師幫我看看哪里的問(wèn)題
老師問(wèn)一下我現(xiàn)在該做8月份賬了,復(fù)制的7月份表格做8月份賬,怎樣復(fù)制讓7月末庫(kù)存數(shù),因?yàn)橹?月末庫(kù)存數(shù)里設(shè)置了格式,怎樣才能準(zhǔn)確復(fù)制過(guò)來(lái)數(shù)字
老師幫我看下,我剛錄完的6月期末也就是7月期初余額,圖一為期末余額表。圖二是我7月扣稅的憑證,圖三是我7月資產(chǎn)負(fù)債表,請(qǐng)老師幫我看看這樣對(duì)不對(duì)?我總感覺(jué)我哪里錯(cuò)了
老師,我有一張7月份的增票進(jìn)項(xiàng)不抵扣的,7月份賬做了,但是因?yàn)楦沐e(cuò)了沒(méi)勾選,我在8?認(rèn)證時(shí)勾選了進(jìn)項(xiàng)不抵扣。還有,在8月份做賬的不抵扣發(fā)票,因?yàn)榭村e(cuò)在7月就做了進(jìn)項(xiàng)不抵扣勾選。這樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題?
老師你好,我想問(wèn)一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷(xiāo)額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長(zhǎng)期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷(xiāo)售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師我不大懂 麻煩了
109 122 你做了計(jì)提 應(yīng)該什么時(shí)間交
老師,下個(gè)月交
那就對(duì) 下個(gè)月交 貸方余額正確的
老師,7月計(jì)提了,8月沒(méi)做繳納的分錄
那你補(bǔ)就是了 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行
老師我好像只交了8月的增值稅沒(méi)有交附加稅
那你需要繳嗎 不繳不計(jì)提
需要繳,附加跟增值稅一體的,交了增值稅沒(méi)有交附加稅,[捂臉][捂臉][捂臉]怎么辦啊 老師麻煩了
你去繳了不就可以了 你為啥沒(méi)有繳 申報(bào)錯(cuò)了嗎 你得找原因
老師我交了附加稅了
老師我現(xiàn)在搞不懂109跟122是多提的嗎?
24.06 這個(gè)在哪里繳納的
比如本月我開(kāi)票了,然后本月應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)-銷(xiāo)項(xiàng)的余額(比如200元)那下個(gè)月直接交200就可以了,不用在對(duì)200計(jì)算附加了吧
咋不需要 只要交了增值稅就得交附加稅
24.06是對(duì)上個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)余額343.72提的城市維護(hù)建設(shè)稅
那你繳納的分錄在哪里
我在想是不是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)的余額,下個(gè)月直接繳納就好,不用再對(duì)這個(gè)余額提附加了呢,現(xiàn)在在這個(gè)地方亂了
需要啊 需要交20的附加稅 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)20 次月借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行20