1按照日常入賬,如果你沒有發(fā)票,到時有可能稅局不讓你稅前扣除成本,就要補(bǔ)交所得稅 2.有進(jìn)有出,要做好出入庫處理,出庫要結(jié)轉(zhuǎn)成本 3.按照實際銷售處理。同時結(jié)轉(zhuǎn)成本 以上第一點是關(guān)鍵。要取得發(fā)票
這是我單位這個季度收入,但是沒有購進(jìn)商品的進(jìn)項稅額發(fā)票,沒有購進(jìn)就銷售了,這個我怎么做賬,就是說我沒有購進(jìn)商品就開銷售發(fā)票了我怎么做賬,在沒有其他的業(yè)務(wù) ,這是真實的數(shù)據(jù),我怎么做購進(jìn)商品的數(shù)據(jù)
若電商商城里的商品沒有采購過也沒有發(fā)票,但計劃直接進(jìn)商城,沒有采購發(fā)票但想放在商城賣 財務(wù)怎樣做賬?進(jìn)銷存怎么處理?銷售收入怎么處理?
老師你好,我司現(xiàn)金采購一批商品,賣出時開個銷售發(fā)票,但沒有進(jìn)項的發(fā)票。要怎么做賬
老師,如果之前公司都是代理記賬那做的賬,沒有做庫存商品,現(xiàn)在公司實際上有庫存商品,之前進(jìn)貨沒有要票,也賣的有貨,最近采購才要了發(fā)票,想做正規(guī),現(xiàn)在庫存這塊怎么處理比較好?
請問老師,采購商品供應(yīng)商一直沒有開票,客戶又催發(fā)票是不是可以先開出?采購款是先預(yù)付的,做分錄是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。然后是借庫存商品,貸預(yù)付賬款-暫估(供應(yīng)商名稱)?但是后來進(jìn)貨發(fā)票供應(yīng)商一直沒有開,那怎么處理賬務(wù)呢?進(jìn)銷存又該怎么做呢?
老師,我們公司采購貨物,付的運費轉(zhuǎn)給了員工,員工又把錢轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給物流公司司機(jī),這個怎么做賬?先做預(yù)支費用?拿發(fā)票來報銷?還是怎樣做賬比較好一點?
1.甲公司不屬于投資性主體,其持有乙公司60%的股權(quán),持有丙公司40%的股權(quán);乙公司屬于投資性主體,持有丙公司30%的股權(quán),持有丁公司70%的股權(quán),持有成公司55%的股權(quán),其中戊公司為乙公司投資活動提供相關(guān)服務(wù)。假定持股比例超過50%即滿足控制條件。不考慮其他因素,納入甲公司合并財務(wù)報表的公司有()。 A.戊公司 B.乙公司 C.丙公司 D.丁公司
老師你好,我們用A公司租了一棟樓,分別租給了餐廳、咖啡廳、旅拍服務(wù)、酒吧服務(wù),分成了4家主體去經(jīng)營。我們是開租賃服務(wù)費是嗎?有沒有其他的開票方式可以合理合規(guī)避免租賃的高稅點?
老師我們老板在公司沒有開支,到出差的補(bǔ)助需要怎樣做賬
老師,如何區(qū)分金融負(fù)債和權(quán)益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進(jìn)項稅,500 萬以下的固定資產(chǎn)一次性進(jìn)費用了
老師勞務(wù)費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設(shè)設(shè)備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設(shè)稅金0元,方便計算。
老師,現(xiàn)在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務(wù)局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經(jīng)交的稅,怎么把已經(jīng)交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當(dāng)時普票147077.23元填在了免稅一列,現(xiàn)在需要補(bǔ)交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達(dá)成成交了,我們公司收款,然后甲公司負(fù)責(zé)交付,我們付甲公司交付款。 現(xiàn)在,甲公司的會務(wù)費及老師提成,需要我們分?jǐn)?,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
因為是其他公司的欠款,以物抵債,我們只有銷售出去,但沒有發(fā)票,怎樣處理好?
那你就沖掉應(yīng)收賬款,把應(yīng)收賬款換成換進(jìn)來額科目!不過換進(jìn)來東西視同采購。也需要發(fā)票,如果去不了發(fā)票,最終的后果就是被稅局調(diào)整成本繳納企業(yè)所得稅,不影響平時入賬。賬還是要入的哈!
做賬時是否按無票收入、無票成本,做賬?如果客人要開發(fā)票,怎樣處理?
1.老師說的以前進(jìn)來的沒有發(fā)票,也正常入賬,但后期不能稅前扣除 2.銷售按無票收入入賬,如果客戶開票,后期做無票收入紅沖再做開票收入賬務(wù)處理即可,報稅時,無票收入欄填寫負(fù)數(shù),開票欄填正數(shù)即可申報!