你好,實際發(fā)下去的和哪個是一樣的?
老師,工資表上的個稅和系統(tǒng)里扣的不一致,怎么辦,以哪個為準
個稅申報系統(tǒng)的個稅,和工資表上不一致,工資已發(fā),多扣了員工0.28該怎么辦
老師,我個稅系統(tǒng)有2個月工資和賬上不一致。因為電腦重做系統(tǒng)了。沒有辦法做更正申報。請問老師問題大嗎?個稅系統(tǒng)大于賬上工資。
已發(fā)放的工資個稅與系統(tǒng)不一致工資表怎么調整,或者說調整工資表哪里
老師,個稅系統(tǒng)上的申報工資與工資表上的不一致可以嗎
老師,商貿公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預交個人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個理財功能,劃扣了一塊錢,備注購買理財產品,這怎么做賬哈,做費用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個錢會不會退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產23年的時候賬務錯誤,一次性扣除全部費用了,請問23年匯算清繳固定資產是不是要做調減,往后每年再進行調增?總感覺哪里不對
你好老師,向供應商付款扣取的手續(xù)費分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進項稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時:借:銀行存款260100,貸:主營業(yè)務收入238623.85,應交稅費-應交增值稅-銷項稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產有關的政府補助,這里還分未來的或以前的么。
8月的還沒有發(fā)
你好,發(fā)工資的次月才申報個稅。
我們工資都是延期發(fā)的,有錢了就發(fā),但是現(xiàn)在萬申報8月的個稅,我工表也是做的8月的
你好,沒有發(fā)放的收零申報就可以啊,你現(xiàn)在不確定是多少,你不要申報。
我是這樣申報的,比如現(xiàn)在是9月,我就做了8月的工資表,就按照8月份的工資表申報的個稅
你不是按照工資表申報,你是根據什么來申報的。
你這個申報的是根據什么數據來申報的嗎?
就是按照做的工資表來報的,比如是8月的我就按工資表申報8月的
系統(tǒng)里面的,系統(tǒng)里面的應該不會出錯,應該是你們自己算個稅的時候算錯的。
老師,你的意思是雖然我做了8月的工資,但是我不發(fā)8月的工資,8月就不用按照這個工資表報個稅,發(fā)哪個月的就申報哪個月的,如果這個月沒有發(fā)工資的就全部0申報,是這個意思嗎
對的是的發(fā)工資的次月申報個稅。
但是我這樣0申報會有什么影響嗎
那我一個月要是發(fā)了兩次工資怎么辦
次月合并起來申報嗎
沒有影響的是的是這么多。
明白了,我還有一個問題,就是我們總部讓我們代買一批材料,款還是直接付到我們公司,這個我要怎么做賬
到時候材料也是直接寄到總部,怎樣比較好
借其他應收款,總部貸銀行存款。
我們代買材料,材料也寄到我們公司,票也開給我們,那材料到我司了,怎么做賬,后面材料還要寄給總部去
這不相當于你們銷售給總公司那邊。
那我們到時候是不是也要跟他們開發(fā)票
對的是的是這么做。