你好,實際發(fā)下去的和哪個是一樣的?
老師,想問下,以前年度資產(chǎn)負債表和利潤表賬上的數(shù)和報稅系統(tǒng)的數(shù)不一致怎么辦?
老師,工資表上的個稅和系統(tǒng)里扣的不一致,怎么辦,以哪個為準
個稅申報系統(tǒng)的個稅,和工資表上不一致,工資已發(fā),多扣了員工0.28該怎么辦
已發(fā)放的工資個稅與系統(tǒng)不一致工資表怎么調(diào)整,或者說調(diào)整工資表哪里
老師,個稅系統(tǒng)上的申報工資與工資表上的不一致可以嗎
請問老師,我收到了客戶的貨款,當月還開了發(fā)票,那我做賬的時候是直接做借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,借:銀行存款,貸:應收賬款?
民非組織殘保金不免是嗎?
老師 在沒有利潤期間 已經(jīng)預繳的所得稅 分錄為借:應交稅費—預繳所得稅 貸:銀行存款 要掛在應交稅費—預繳所得稅科目還是所得稅費用這個科目?不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧?
老師你好!公司外匯收入,收到外匯當日,按當日匯率計算收入。從美元戶轉(zhuǎn)到人民幣戶,借方:按照銀行回單上的結(jié)匯匯率計算人名幣賬戶金額,貸方按外幣戶收款當日匯率計算金額,差額計入?yún)R兌損益,我這樣做對嗎?
老師資產(chǎn)負債表里的年初余額指的是什么
企業(yè)目前支付的股利是D0還是D1?
2023年有三十幾萬的臨時工工資做到借:主營業(yè)務成本貸:應付職工薪酬 了但是未做個稅申報怎么處理
如果自己做資產(chǎn)負債表利潤表現(xiàn)金流量表,應該怎么改,我手里有一家單位的財報,但是金額太大了,注冊資金太大了3個億,而我這公司注冊資金5000萬, 老師,給我一份報表行不,我不會弄,給我一份現(xiàn)成的,謝謝老師
我們是工程公司 一部分給分包方代發(fā)工資 一部分對公結(jié)算 如果代發(fā)工資金額是50萬 如果總金額是200萬 但是他開了180萬發(fā)票 對公還要轉(zhuǎn)150萬 那這30萬就屬于多開了嗎
老師,公司將自己的房屋出租給對方,對方轉(zhuǎn)租后扣除費用再將租金轉(zhuǎn)回來,我們應該咋開票,他們可以確認為收入嗎
8月的還沒有發(fā)
你好,發(fā)工資的次月才申報個稅。
我們工資都是延期發(fā)的,有錢了就發(fā),但是現(xiàn)在萬申報8月的個稅,我工表也是做的8月的
你好,沒有發(fā)放的收零申報就可以啊,你現(xiàn)在不確定是多少,你不要申報。
我是這樣申報的,比如現(xiàn)在是9月,我就做了8月的工資表,就按照8月份的工資表申報的個稅
你不是按照工資表申報,你是根據(jù)什么來申報的。
你這個申報的是根據(jù)什么數(shù)據(jù)來申報的嗎?
就是按照做的工資表來報的,比如是8月的我就按工資表申報8月的
系統(tǒng)里面的,系統(tǒng)里面的應該不會出錯,應該是你們自己算個稅的時候算錯的。
老師,你的意思是雖然我做了8月的工資,但是我不發(fā)8月的工資,8月就不用按照這個工資表報個稅,發(fā)哪個月的就申報哪個月的,如果這個月沒有發(fā)工資的就全部0申報,是這個意思嗎
對的是的發(fā)工資的次月申報個稅。
但是我這樣0申報會有什么影響嗎
那我一個月要是發(fā)了兩次工資怎么辦
次月合并起來申報嗎
沒有影響的是的是這么多。
明白了,我還有一個問題,就是我們總部讓我們代買一批材料,款還是直接付到我們公司,這個我要怎么做賬
到時候材料也是直接寄到總部,怎樣比較好
借其他應收款,總部貸銀行存款。
我們代買材料,材料也寄到我們公司,票也開給我們,那材料到我司了,怎么做賬,后面材料還要寄給總部去
這不相當于你們銷售給總公司那邊。
那我們到時候是不是也要跟他們開發(fā)票
對的是的是這么做。