你好,進(jìn)項(xiàng)可以不用勾選 以后需要抵扣的時(shí)候再勾選。
老師您好,在實(shí)際銷售過(guò)程當(dāng)中, 我公司其中有些產(chǎn)品是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票的,但是對(duì)外銷售時(shí),采購(gòu)方一定要我們提供專用發(fā)票,那我們能不能利用現(xiàn)有的有進(jìn)項(xiàng)的其他產(chǎn)品來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
因公司現(xiàn)在還處于籌建期沒(méi)有收入,那我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候可以把機(jī)票的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行申報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)像專票一樣認(rèn)證沒(méi)抵扣完自動(dòng)作為留底稅額,等有了銷項(xiàng)時(shí)再抵扣呢
老師您好!我公司在自建廠房中!收到采購(gòu)設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,一年內(nèi)不會(huì)投產(chǎn),沒(méi)有銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)可以先抵扣留抵嗎?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)2019年開(kāi)的采購(gòu)蘋(píng)果手機(jī)進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票,后來(lái)蘋(píng)果手機(jī)跌價(jià)一直沒(méi)有銷售,到2022年才作跌價(jià)損失處理,進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票還可以認(rèn)證抵扣嗎?
老師好,我們是新公司采購(gòu)了一些設(shè)備有進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)抵,這個(gè)月有銷項(xiàng)了需要抵扣了,我剛計(jì)算了下發(fā)票金額與銷項(xiàng)稅額有一點(diǎn)差異,不可能一模一樣抵掉,可以多認(rèn)證一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開(kāi)專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
那不是都不能入賬了?一直掛在預(yù)付?
可以做賬的,借在建工程、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸、銀行存款。
只不過(guò)是他不是做的是進(jìn)項(xiàng)稅額。
就把他當(dāng)時(shí)抵扣了行不行?
留抵在那里?
你好 可以 的可以的。