你好,你具體指哪種免稅的?免稅的很多
居民企業(yè)間股息紅利免征企稅,這個政策同時也適用永續(xù)債。那么永續(xù)債發(fā)行方支出的利息不得稅前扣除,其他的債權(quán)利息支出為什么就可以稅前扣除?
老師請問免稅的款項(xiàng)用作支出可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?知道不征稅的款項(xiàng)用作的支出不可以作為費(fèi)用扣除,那免稅的呢?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,應(yīng)收賬款不用計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,收不回的款項(xiàng)直接計(jì)入營業(yè)外支出,我想知道 這個營業(yè)外支出在所得稅前可以扣除嗎?
下列項(xiàng)目在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額時,不得作為費(fèi)用項(xiàng)目扣除的是(]A消費(fèi)稅稅金B(yǎng)管理費(fèi)用C罰款支出D廣告費(fèi)
老師,請問員工出差吃飯時微信支付的憑證可以作為發(fā)票企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬,該設(shè)備賣給另一個公司5萬,但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,因?yàn)槲覀児締T工全國各地都有,工資公司發(fā)放,社保公積金就是喊其他公司代買的,他們就開票給我們服務(wù)費(fèi),那怎么做賬啊,比如員工工資1000,社保公積金合計(jì)2000,個人部分800,,公司發(fā)放工資8000,代買公司開票2000,怎么做分錄啊
請問一般納稅人之前開了2000專票給他,現(xiàn)在他要退款500,直接開-500的發(fā)票給他嗎。還是之前要作廢然后重新開
小規(guī)模,銷售233489.82,申報(bào)印花稅,填寫計(jì)稅依據(jù)是233489.82/1.01還是233489.82/1.03?
一個企業(yè)投資我們企業(yè),打錢到我們企業(yè)對公賬戶,我需要給他開票嗎?
我們一個勞務(wù)派遣的員工辭退了 ,需要支付賠償金,他的合同是跟勞務(wù)派遣簽訂的,想問一下這個是我們直接支付賠償金還是通過勞務(wù)派遣公司比較合適啊
老師,我們2023年有一筆其他應(yīng)收款說是收不回來計(jì)入到營業(yè)外支出,2025年溝通后有說又可以收回了,我們?nèi)绾钨~務(wù)處理?計(jì)入什么科目?需要納稅調(diào)整哪一年的納稅申報(bào)表?請?jiān)敿?xì)回復(fù) 可以簡單的理解為我們這個款項(xiàng)又有可能收回了 所有要轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款里面 2025年賬務(wù)處理 借方:其他應(yīng)收款 貸方:以前年度損益調(diào)整 借方:以前年度損益調(diào)整 貸方:利潤分配 納稅調(diào)增是調(diào)整2023年的納稅申報(bào)表是么?還是2024年2025年?填寫在調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表“其他”
福利費(fèi)是按工資的14%嗎
請問老師公司賣二手車需要交哪些稅呢?發(fā)票怎么開呢
請問,員工個人公益捐贈,能抵扣個稅嗎?申報(bào)工資時怎么填呀?例如工資8000元,捐了1320元,填附表總提醒不能超過樓除數(shù)0?不知道是哪里填錯了,還是別的原因?謝謝
免稅的款項(xiàng)啊,用于購買東西了的費(fèi)用
同學(xué),我說的是具體什么免稅的,哪來的,免稅的東西那么多,并非統(tǒng)一規(guī)定啊,比如國債利息就免稅,但是對應(yīng)支出可以稅前扣除
講義上直接寫免稅的可以扣除,也沒具體說什么免稅
如果用于應(yīng)對考試就以講義為準(zhǔn),可以扣除
不征稅不能扣除對吧
是的,不征稅不能扣除