你好,你們是公司不交個(gè)人所得稅
老師好,我想問(wèn)一下我們是掛靠別人的公司做項(xiàng)目,就是個(gè)人薪金這一塊我沒(méi)有明白,我們是跨區(qū)需要預(yù)繳稅,扣了個(gè)人所得,我們勞務(wù)是分包給勞務(wù)公司了的,開了稅票的,也沒(méi)在公司上個(gè)稅平臺(tái),這個(gè)稅金公司在匯算清繳以后是不是還退給我們呢。謝謝!
老師,你好咨詢一下我們公司是裝修公司,醫(yī)院的一個(gè)裝修項(xiàng)目我們公司沒(méi)有中標(biāo),中標(biāo)的是另外一家建筑公司,但是醫(yī)院卻讓我們做這個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目里面我們也是包工包料這種,現(xiàn)在醫(yī)院讓我們給中標(biāo)方開發(fā)票,我們從中標(biāo)方處拿款,對(duì)方讓我們開部分人工費(fèi)的勞務(wù)發(fā)票,但是又不是勞務(wù)派遣那種人工費(fèi),說(shuō)是勞務(wù)分包那種,但是他們的合同又寫了不得轉(zhuǎn)包,有點(diǎn)不明白,望老師解答疑惑
老師,咨詢一下,我們不是勞務(wù)公司,但做了一個(gè)項(xiàng)目,里面有勞務(wù)的東西,客戶必須要求我們開“勞務(wù)費(fèi)”,稅務(wù)局這邊柜臺(tái)可以零時(shí)增加這個(gè)稅目。想確認(rèn)一下,我們公司開具“勞務(wù)費(fèi)”的發(fā)票,應(yīng)該不涉及20%個(gè)人所得稅的事情吧?
甲方在桑植縣承包項(xiàng)目,臨時(shí)聘用我三個(gè)月勞務(wù)關(guān)系,每月按時(shí)發(fā)工資!發(fā)工資時(shí),需要我提供勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)勞務(wù)發(fā)票是以公司名義開,還是我個(gè)人名義開。我在稅務(wù)局咨詢了一下,開勞務(wù)費(fèi),20個(gè)點(diǎn),開增值稅的話1個(gè)點(diǎn),我不是很懂,老師能為我解答一下嗎?
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營(yíng)范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個(gè)項(xiàng)目。我司跟項(xiàng)目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項(xiàng)目公司操作建筑機(jī)械,我司收項(xiàng)目公司勞務(wù)費(fèi)?,F(xiàn)在項(xiàng)目公司要我司開發(fā)票給他們,請(qǐng)問(wèn)我們是開”勞務(wù)費(fèi)“項(xiàng)目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個(gè)人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請(qǐng)問(wèn)我們要幫他們報(bào)個(gè)稅嗎?如果報(bào)這個(gè)個(gè)稅是不是跟平時(shí)的工資個(gè)稅不一樣的,要報(bào)勞務(wù)方面的個(gè)稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(lái)(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來(lái)的辦公室沒(méi)有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬(wàn)銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說(shuō)不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說(shuō)如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說(shuō)的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬(wàn)元還是45萬(wàn)元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問(wèn)租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購(gòu)入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
老師,高新科技研發(fā),生產(chǎn),銷售一體化的企業(yè)會(huì)計(jì)做賬和制造業(yè)有什么區(qū)別
符合條件的小微企業(yè),申請(qǐng)退還增值稅增量留底稅額,需要滿足什么條件?
如果是一般納稅人的話,就是正常的6%的增值稅和對(duì)應(yīng)的附加稅是吧
是的,你的理解是正確的
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利