你好,差旅費餐補可以是包干的,不需要發(fā)票的,不繳納個稅的
老師,差旅費餐補沒有發(fā)票能入賬嗎,匯算清繳時要調(diào)增嗎
老師,差旅費等匯算清繳時要調(diào)增嗎?
老師好,員工出差的補助跟差旅費報銷一起發(fā)放,這個補助沒有發(fā)票,將來匯算清繳要調(diào)增嗎
誤餐補助沒有發(fā)票入賬需要在企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增嗎
老師您好,我開出口發(fā)票,我要換算為人民幣開,我按匯率是當月的第一個工作日計算后開,那么我選擇第一個工作日的匯率我需要做備案嗎?還是自己算開就行
老師 企業(yè)要租個人的車 個稅按照財務租賃(1-20%)*20%=16% 對方代開增值稅1% 附加稅1%*(1+6%)=1.06% 綜合稅負17.06% 可以這樣認為嗎
購買商品,供應商那有積分,比如購買1000元的產(chǎn)品,實際支付900,積分抵100,具體怎么記賬,記什么科目
老師,請問我單位在24年末有研發(fā),25年形成的無形資產(chǎn),有人員工資和一些費用,請問我該怎么填寫報表
開發(fā)票是應該以實際業(yè)務為準?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,問下建筑行業(yè)的稅負一般是多少?
年中建賬時,錄取累積發(fā)生額,費用應該錄在貸方還是借方
開發(fā)票是應該以實際業(yè)務為準?還是必須是經(jīng)營范圍之內(nèi)的呢?
老師,如果公司支付給法人5萬,署名傭金,請問如何入賬?后續(xù)如何操作?前提是代賬
個體戶要注銷,固定資產(chǎn)有余額,要處理該怎么做賬
匯算清繳時要調(diào)增嗎
匯算清繳時不要調(diào)增的
是不是只要憑報銷單就可以做賬了
只要憑報銷單就可以做賬了
老師員工報銷的加班餐費是不憑報銷單也能做賬呢
老師員工報銷的加班餐費是不是憑報銷單也能做賬呢
員工報銷的加班餐費需要發(fā)票的
沒有發(fā)票的可以嗎,匯算清繳時要調(diào)增嗎
沒有發(fā)票,匯算清繳時要調(diào)增