你好 完工后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)
老師你好,我單位駕校,建設(shè)科目二考場(chǎng)預(yù)計(jì)200多萬。發(fā)生的設(shè)計(jì)費(fèi),和建設(shè)費(fèi),造價(jià)費(fèi)用等記哪個(gè)科目
老師你好,我單位駕校,建設(shè)科目二考場(chǎng),我記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,攤銷的時(shí)候,記在哪個(gè)科目啊
老師你好,我單位駕校。建設(shè)科目二考場(chǎng)250萬,萬,先支付810000,要怎么做賬
老師你好,我單位駕校,建設(shè)科目二考場(chǎng)260萬。固定資產(chǎn)按幾年折舊
老師你好,我單位駕校,科目二考場(chǎng)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),按20年折舊,凈殘值是多少
個(gè)人出租小轎車一個(gè)月3萬到稅務(wù)局代開發(fā)票交啥稅?
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
老師,6月份竣工驗(yàn)收了。7月使用了,但是8月收到了部分發(fā)票。還有50萬沒支付。只開了200萬的發(fā)票。我應(yīng)該幾月入固定資產(chǎn)
你好 6月完工就轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)?
我們?nèi)ツ攴謳状沃Ц兜?。我記的是借預(yù)付賬款貸銀行存款。竣工驗(yàn)收后,借在建工程 貸預(yù)付賬款。轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)借固定資產(chǎn) 貸在建工程。老師這樣做對(duì)嗎
你好 這樣處理是對(duì)的呢
之前沒收到發(fā)票,也可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎。轉(zhuǎn)的話是暫估。等發(fā)票收到要紅沖嗎
你好 可以 收到發(fā)票時(shí)沖,這樣操作正確?
那總價(jià)款250萬。只收到200萬發(fā)票。還紅沖嗎。剩下的50萬等今年付完再開發(fā)票
你好? 不用 按收到發(fā)票的紅沖,50萬后面收到發(fā)票就行?
那我8月把暫估的固定資產(chǎn)紅沖,按250萬再做一遍嗎。后面收到50萬發(fā)票后,我如何記賬啊
你好 一樣操作,先紅沖再按發(fā)票做?
發(fā)票是分開收到的,先收到200萬,紅沖之前的分錄,按發(fā)票做。那收到50萬,我再紅沖哪個(gè)分錄
你好 紅沖50萬無票那部分的,按50發(fā)票再做分錄??