你好 這樣操作就可以?
老師,我5月份結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄做錯(cuò)了,這個(gè)月我把5月份的錯(cuò)誤分錄充公,然后直接再做一筆正確的分錄記賬就行嗎
老師,您好,以前月份做錯(cuò)了一筆分錄,我在本月需要糾正,不沖紅直接做一筆調(diào)整分錄可以嘛,直接把錯(cuò)誤的科目做一筆調(diào)整分錄
老師我8月份有張發(fā)票做錯(cuò)了,現(xiàn)在10月份我是不是直接做一個(gè)反方向分錄沖8月賬,然后再做條對(duì)的分錄,我的附近是不是把8月的發(fā)票再?gòu)?fù)印一張
老師,去年結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄錯(cuò)了,一月份我可以直接沖紅然后重新做正確的分錄嗎還是怎么做?
老師8月份分錄還有9月份分錄后來發(fā)票不對(duì)我就把分錄負(fù)數(shù)沖了這不是加上8月份分錄一正一負(fù)就抵了嗎Pad后然后我又做了第二筆分錄正確的這是通行費(fèi)有進(jìn)項(xiàng)沒寫后來發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,最后一筆是余額表管理費(fèi)-交通費(fèi)借方有負(fù)數(shù),我我蒙了不知道咋做了,請(qǐng)教老師
款已付發(fā)票未收到,可以掛在應(yīng)付賬款借方嗎
老師你好想問下公司去年發(fā)生一筆設(shè)備修理費(fèi)已經(jīng)入賬,今年跟顧客協(xié)商給顧客開票修理費(fèi)他們承擔(dān),那我可以沖今年維修費(fèi)么,還是需要做營(yíng)業(yè)外收入
老師你好,我想問一下重型特殊結(jié)構(gòu)貨車折舊年限是幾年
一般納稅人有筆業(yè)務(wù)采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,分錄是用應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅???還是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。月末再結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅???
老師,開票地址和經(jīng)營(yíng)地址不是同一個(gè)城市可以么
想問下就是我們跟另外一家公司在一層辦公,然后他們的公司牌子都是掛在外面并排的,我們都是做一般貿(mào)易的,實(shí)際兩個(gè)法人是堂兄弟,但是公司之間沒有關(guān)系,這個(gè)可以這樣跟稅務(wù)局說嗎
為生產(chǎn)打樣品的,樣品合格再下生產(chǎn)線生產(chǎn)做制造費(fèi)用還是直接人工
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
老師,請(qǐng)問雇主責(zé)任險(xiǎn)和意外險(xiǎn)的區(qū)別是哪些,哪種更適合小型企業(yè)用
小規(guī)模納稅人,在電子稅局申請(qǐng)注銷,具體如何操作
老師,我更改完分錄之后,這個(gè)增值稅的賬頁(yè)我該怎么填呢,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅填在哪一行,轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個(gè)數(shù)字一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,一個(gè)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,我又該怎么填呢
按憑證抄到賬本上就行?
可是不知道該往哪里抄呢轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅寫哪呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在手工賬本上是要專門開一個(gè)科目帳頁(yè)。