你好,增值稅需要一次繳納的,你的收入可以按月來(lái)做。
我是2月份預(yù)付物流公司5萬(wàn)塊錢(qián)的預(yù)付賬款 做2月份賬的時(shí)候是按照預(yù)付款做的 然后后來(lái)這個(gè)錢(qián)就當(dāng)成了2月份的房租三萬(wàn)和實(shí)際的運(yùn)輸費(fèi)兩萬(wàn) 對(duì)方給開(kāi)發(fā)票也是開(kāi)了3萬(wàn)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)2萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi) 現(xiàn)在我不知道這個(gè)3萬(wàn)塊的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)需要計(jì)提到3月份的費(fèi)用里去嗎 還需要單獨(dú)在計(jì)提一下嗎 3月份對(duì)方給我開(kāi)發(fā)票之后 我收到之后已經(jīng)沖減預(yù)付款了
倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)預(yù)收倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)已開(kāi)發(fā)票,這個(gè)稅務(wù)怎么處理。是開(kāi)票當(dāng)期確認(rèn)收入還是實(shí)際發(fā)生的時(shí)候。
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,公司去年開(kāi)了個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票出去,說(shuō)是把自有的場(chǎng)地租給別人存放東西。公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是沒(méi)有這項(xiàng)業(yè)務(wù)的,前面的會(huì)計(jì)還入賬的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,請(qǐng)問(wèn)這項(xiàng)收入能開(kāi)發(fā)票嗎?確認(rèn)的收入也不應(yīng)該入主營(yíng)收入呀
老師您好,我公司是小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在出租了公司倉(cāng)庫(kù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)還是租賃?還有,對(duì)方公司要讓我們開(kāi)電費(fèi),衛(wèi)生費(fèi),我們可以給他開(kāi)嗎?如果可以開(kāi),是企業(yè)服務(wù)里面嗎?還有對(duì)方公司在把貨物轉(zhuǎn)運(yùn)到租我們倉(cāng)庫(kù)的時(shí)候,出現(xiàn)了 運(yùn)輸費(fèi) 這個(gè)費(fèi)用也要我們出嗎?能開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,您好!租了一個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)公司的倉(cāng)庫(kù),按理對(duì)方應(yīng)該給公司開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票,但是實(shí)際開(kāi)的是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛?
老師,這樣的發(fā)票可以嗎?這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)可以開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃嗎?
公司是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)30萬(wàn)的新車(chē),已經(jīng)抵扣,后以29萬(wàn)賣(mài)給個(gè)人,公司是否需要開(kāi)發(fā)票給個(gè)人,還是直接使用二手市場(chǎng)二手車(chē)發(fā)票,不開(kāi)發(fā)票了!
老師,注銷(xiāo)公司,工商公示今天到期 是不是今天就可以做營(yíng)業(yè)執(zhí)照作廢聲明填報(bào)了
請(qǐng)問(wèn)老師 我們老板兩個(gè)店但都不是法人,兩個(gè)店的法人是不同的人,要給從A 店給B店的員工發(fā)工資,這個(gè)錢(qián)可以直接從A店轉(zhuǎn)給B店的員工嗎
材料款從一般賬戶(hù)轉(zhuǎn)出,購(gòu)銷(xiāo)合同上應(yīng)該填一般戶(hù)信息?還是基本戶(hù)賬戶(hù)信息?材料商開(kāi)出的發(fā)票上行備注一般戶(hù)信息?還是基本戶(hù)信息?
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)公司一般納稅人,收到門(mén)面租金收入的稅率是多少
老師,我們出口,fob這種運(yùn)輸發(fā)票是不是不是免稅的
老師9月1日社保必須強(qiáng)制上嗎,個(gè)體戶(hù)得上嗎?
我們單位出口是含運(yùn)保費(fèi)的,但是沒(méi)有運(yùn)費(fèi)發(fā)票,可以嗎?報(bào)關(guān)的時(shí)候沒(méi)有做保費(fèi)
老師,小規(guī)模企業(yè)開(kāi)出4萬(wàn)廣告服務(wù)費(fèi)發(fā)票,季度收入不到30萬(wàn),需要交哪些稅,交多少怎么算?
這樣導(dǎo)致企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候收入跟增值稅報(bào)表中的不一致
是的 你分?jǐn)偼炅?累計(jì)就一樣了 盡量的不要跨年開(kāi)
已經(jīng)跨年了
那就只能不一致的
這種是一次性計(jì)入收入合理還是按實(shí)際發(fā)生日期計(jì)合理
按月做收入是合理的 但是不一致稅務(wù)局有可能稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)