你好,這個(gè)是免增值稅和企業(yè)所得稅的
老師您好!普惠性幼兒園收到教委撥一次性“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”,用于彌補(bǔ)辦園成本支出,幼兒園用于了教室裝修。問題1:擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助是否免增值稅、企業(yè)所得稅?問題2:“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”因撥款時(shí)指明用于辦園成本支出,核算時(shí)是否應(yīng)記入“政府補(bǔ)助收入——限定性收入”?問題3:“擴(kuò)學(xué)位補(bǔ)助”如果免企業(yè)所得稅,那么用補(bǔ)助支付的裝修費(fèi)、購買資產(chǎn)的折舊是否就都不能在企業(yè)所得稅前扣除了?謝謝
你好,老師,請(qǐng)問一下非營(yíng)利性幼兒園的企業(yè)所得稅是否=免增值稅的保教費(fèi)十伙食費(fèi)-費(fèi)用還是 =伙食費(fèi)-費(fèi)用用
老師好!請(qǐng)問私立幼兒園收到的學(xué)費(fèi)需要交增值稅、附加稅和所得稅嗎?就是普通民辦幼兒園。如果不征稅,申報(bào)表格要怎么填寫?
老師 請(qǐng)問非財(cái)政補(bǔ)助的公立幼兒園 增值稅是免的 所得稅這個(gè)有優(yōu)惠嗎
請(qǐng)問老師,我們是自收自支的公立幼兒園0-6歲, 增值稅是不限金額免征的嗎?收支結(jié)余后的利潤(rùn)沒有企業(yè)所得稅,分紅給投資方的個(gè)人所得稅是按經(jīng)營(yíng)所得征嗎?
個(gè)人所得稅匯算清繳截止日期
工會(huì)經(jīng)費(fèi)在電子稅務(wù)局申報(bào)的路徑是怎么樣的?
老師,之前的會(huì)計(jì)申報(bào)的23年財(cái)報(bào)年報(bào),23年全年銀行流水明明有,但是他的現(xiàn)金流量表都是0 這是為什么??
足浴店去年電費(fèi)是直接計(jì)入管理費(fèi)用,大約30萬左右,如果更改上年四季度所得稅表,合適嗎,還有今年如果把這個(gè)電費(fèi)改進(jìn)成本,兩年成本費(fèi)用差異大,會(huì)被預(yù)警嗎,主要收入沒有按照實(shí)際入,只取了一部分
老師,我們開出去的銷項(xiàng)發(fā)票是9%的50萬專票,要開進(jìn)來的發(fā)票材料和勞務(wù)各占50%和40%,要怎么算各需要多少的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí)自動(dòng)帶出來的數(shù)字可以修改,因跟賬套某個(gè)科目數(shù)字有一點(diǎn)出入?
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎
老師,個(gè)人代開的勞務(wù)發(fā)票,代開時(shí)已經(jīng)扣繳個(gè)人所得稅,我司不需要給他申報(bào)個(gè)稅了吧?
停車費(fèi)定額發(fā)票能抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師你好!醫(yī)院用的房產(chǎn)是法人自有的房屋,法人無償租給醫(yī)院,法人用交哪些稅
收益分給股東只交個(gè)稅嗎
對(duì)的,同學(xué),公立的還有分配股東之說嗎