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起初建賬的時候有的產(chǎn)品,期初沒有錄,結賬以后做的是其他入庫。導致生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本進銷存結賬以后,出現(xiàn)貸方余額,在總賬那里錄入憑證借生產(chǎn)成本,基本生產(chǎn)成本貸庫存商品的庫存商品在總賬那里由于用了,進銷存是不能用的,那該怎么弄?
老師好,剛接手的一家生產(chǎn)企業(yè)關于成核算,上期庫存各種原料余額+本期進貨的成本-庫存剩下原料=本期發(fā)生的成本就將這些發(fā)生的成本轉入生產(chǎn)成本,到了月末就將生產(chǎn)成本結轉到庫存商品,這樣核算方法對嗎?叫作什么核算方法? 我們是生產(chǎn)企業(yè),生產(chǎn)超環(huán)保塑料袋子,要進貨原料加工生產(chǎn),變成庫存商品,這種企業(yè)可以用這種方法核算嗎? 那么賣出的商品?我看入庫庫存表有千克重量沒有金額,有出庫金額和很多不同規(guī)格的產(chǎn)品,有出庫重量,這個賣出商品,怎么核算賣出的商品成本,結轉庫存商品成本
完工入庫 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結轉為庫存商品,這是在總賬模塊里編制的憑證,如果運用供銷存模塊,怎么做生產(chǎn)成本結轉庫存商品的這個操作,大概操作流程說一下
借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本,生產(chǎn)成本結轉為庫存商品,這是在總賬模塊里編制的憑證,如果運用供銷存模塊,怎么做生產(chǎn)成本結轉庫存商品的這個操作,操作具體流程說一下,謝謝!
產(chǎn)品由原材料與制造費用一起進入到庫存商品,我是2條線思路做賬的,我想問下,制造費用我全部結轉到生產(chǎn)成本,后期我結轉銷售成本后,沒有半成品但是生產(chǎn)成本的借方還有余額,這種情況,我是否可以理解成生產(chǎn)成本的借方余額就是月末庫存數(shù)量里面庫存商品的組成部分。生產(chǎn)成本借方有余額是對的
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎