你好,這個不可以的,這么做的是錯的
老師,我們公司向法人借款,這個借款年底不還了,可以直接轉入實收資本嗎?
前面公司有一筆錢15萬轉進公戶,被會計確認成了實收資本,但那不是實收資本,后面會計又為了湊成認繳的實收資本,又做了借其他應收款貸實收資本45萬,這個要怎么處理呀,可以直接把45萬紅沖這筆分錄嗎
老師,10年前做賬可以直接把收入轉成實收資本嗎,不可以吧?這公司就直接把賺的錢轉成了實收資本,這是為了避稅?那老會計說我不懂
老師,我公司認繳制,所以前期支出都是從老板那借的錢,現(xiàn)在公司賬面有錢了,可以還給老板嗎?不用直接轉到實收資本里吧,直接還給老板稅法是否合理?
老師總部之前借款給我們公司,現(xiàn)在這筆款也不用我們還了,想做為股本注入我們公司,那我是不是直接把借款轉為實收股本就可以?
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
所以看他的賬看不懂,問他倒說我作為一個會計這個都不明白。我說你的實收資本在沒有經(jīng)過增值評估怎么能隨意變更呢,他后面才說是賺的錢為了平賬入的這個,反正是個人獨資的,就直接進了老板的口袋。
這個我都不管了,主要是想知道他這樣做到底是我不懂還是他做得不對。謝謝老師了
學員,你的想法是對的,你們公司會計這樣是錯的,如果審計你們公司實收資本是要驗資的,實收資本科目特殊,不是隨便做就可以的
哎,個人獨資企業(yè)。10年前的老賬,看到頭痛,現(xiàn)在要我來區(qū)分收入和費用,感覺請個大師來都理不清楚
是的,這種企業(yè)一般就是比較亂,做賬不根據(jù)準則
關鍵是還理直氣壯地覺得是別人的問題。本打算說不管其他的,通過賬上的數(shù)據(jù)區(qū)分就好,結果賬上就不對。收入不進賬,只做支出,現(xiàn)金都來個紅字,最后年底把紅字做進實收資本就平賬了
這樣太亂了,只能一點點理了,遇到這種固執(zhí)又錯誤的,的確難搞
我再看看吧,實在不行再說吧。謝謝老師了
好的,學員。不客氣,祝你生活愉快