你好,假如本季度成本大于收入,這種情況不需要計提所得稅?
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補(bǔ)虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
企業(yè)所得稅,季度申報后繳納了企業(yè)所得稅。假如第二個季度沒有發(fā)生費(fèi)用也沒有收入。還是上個季度的利潤,第二個季度還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
建筑企業(yè)每月開票預(yù)繳企業(yè)所得稅,假如本季度成本大于收入,下個季度不用繳納企業(yè)所得稅,那么本季度末是不是也需要計提企業(yè)所得稅?
如果企業(yè)本季度產(chǎn)生盈利,但以前年度企業(yè)是虧損的,填完企業(yè)所得稅季度預(yù)繳表會不會需要繳納稅款
第果申報第四季度企業(yè)所得稅時,應(yīng)交所得稅全年共計1000元,但是3月已計提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時怎么計提企業(yè)所得稅?計提多少元所得稅?。?第四季度計算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計提企業(yè)所得稅
你填寫的購方信息與稅務(wù)登記信息不一致,請核對。
老師,我司是小規(guī)模納稅人,6月共開了4萬的廣告服務(wù)數(shù)電專票出去(主營),價39603.96+稅396.04=4萬 有以下問題: 1.貸方要做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 396.04 嗎? 2.要做轉(zhuǎn)出專票應(yīng)交增值稅嗎?即 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 396.04 貸:營業(yè)外收入-減免稅額 嗎還是咋做呢
申報工會經(jīng)費(fèi)的時候,應(yīng)納項是重哪里取的數(shù)
我們有一家分公司備案企業(yè)所得稅有二種預(yù)繳的方式,第一種是總公司匯總,分?jǐn)偨o分公司,分公司預(yù)繳企業(yè)所得稅,第二種就是總公司預(yù)繳,總公司納稅匯總,我們這選擇哪一種比較好啊。
您好,請問定期定期只要季度不超過30萬,所得稅也不用交吧,也不用申報了嗎
稅務(wù)局退稅分錄怎么做
電商平臺月銷售額120萬,年銷售額在1300萬左右,現(xiàn)在電商開始報稅,是不是強(qiáng)制升一般納稅人,但是我們利潤低,拆分店鋪可以嗎
鋁合金門窗可以開具嘛,營業(yè)范圍是地板銷售,燈具銷售,輕質(zhì)建筑材料銷售,五金產(chǎn)品零售
老師 公司里面的研發(fā)人員的辦公租金可以加計扣除嗎
公司就我一個會計,和一個出納,我的上級是非財務(wù)專業(yè)的綜合管理部主管,這憑證下邊需要把主管 審核寫上嗎?
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但是在每個月開票的時候已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,季末的時候預(yù)繳的這部分企業(yè)所得稅也不用計提嗎?
你好,預(yù)繳的時候,做預(yù)交稅款分錄就是了 沒有利潤,就不需要計提所得稅的?