你好,假如本季度成本大于收入,這種情況不需要計(jì)提所得稅?
請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
企業(yè)所得稅,季度申報(bào)后繳納了企業(yè)所得稅。假如第二個(gè)季度沒有發(fā)生費(fèi)用也沒有收入。還是上個(gè)季度的利潤(rùn),第二個(gè)季度還需要繳納企業(yè)所得稅嗎
建筑企業(yè)每月開票預(yù)繳企業(yè)所得稅,假如本季度成本大于收入,下個(gè)季度不用繳納企業(yè)所得稅,那么本季度末是不是也需要計(jì)提企業(yè)所得稅?
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅?。?第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
建筑工程行業(yè)第一季度外地預(yù)繳企稅,第一季度所得稅申報(bào)不交企稅,外地預(yù)繳的企稅需要計(jì)提到所得稅費(fèi)用嗎
老師:請(qǐng)問一下老板出差是在攜程上定的機(jī)票,攜程直接給開了發(fā)票,這樣就直接發(fā)票入賬不用再要飛機(jī)票了是嗎
老師好,請(qǐng)問廣告制作費(fèi)直接從公司走賬,報(bào)銷單上的報(bào)銷人應(yīng)該是誰(shuí)啊
老師,請(qǐng)問如果是企業(yè),辦理了企業(yè)銀行收款碼。那對(duì)方也是公司,用收款碼掃碼,是不是看不到對(duì)方公司名稱的?
老師,請(qǐng)問下,老板名下兩家公司,有一家早期接的業(yè)務(wù),大部分收了部分款,現(xiàn)在轉(zhuǎn)到另外一家收款,像這個(gè)收款弄雙方協(xié)議,可以嗎?客戶家數(shù)比較多
您好老師麻煩咨詢一下小規(guī)模出口貨物需要申報(bào)出口免稅嗎
老師,我告訴老板出差買飛機(jī)票或高鐵票的退票費(fèi)記入什么科目?
請(qǐng)問老師,工資,社保,公積金 的研發(fā)費(fèi)用分錄怎么做
老師,我家是小規(guī)模公司,老板出差的飛機(jī)票和高鐵費(fèi)都記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)可以嗎?
手寫收據(jù)可以入賬嗎,可以作為原始憑證嗎
老師,計(jì)提工資是計(jì)提應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)工資
但是在每個(gè)月開票的時(shí)候已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅,季末的時(shí)候預(yù)繳的這部分企業(yè)所得稅也不用計(jì)提嗎?
你好,預(yù)繳的時(shí)候,做預(yù)交稅款分錄就是了 沒有利潤(rùn),就不需要計(jì)提所得稅的?