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老師您好工資多計提,想要沖回的憑證怎么做,謝謝

2021-09-07 16:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-07 16:09

借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。

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借應(yīng)付職工薪酬,借管理費用負數(shù)。
2021-09-07
你好,可以這么做的。
2021-06-09
借:其他應(yīng)收款-某人 貸:銀行存款 大家一起發(fā)工資時扣除
2023-06-26
你好! 借 財務(wù)費用 貸 應(yīng)付利息
2020-09-07
你好 這個是作為工資的,是屬于年終獎的性質(zhì)的
2023-03-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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